是,月末產(chǎn)品入庫的單價跟結(jié)轉(zhuǎn)成本的單價是一樣的
老師,我想問一下,加油站的成本結(jié)轉(zhuǎn),月末盤點,跟實際不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本,我算的平均單價,實際庫存升數(shù)乘平均單價,就是庫存成本,那我結(jié)賬的成本 用起初加上購進(jìn)的,減去庫存的成本,這樣可以嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本,單價是按全月平均單價嗎?結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的單價和月末庫存商品單價要一致嗎?
老師好,我們單位是生產(chǎn)食品的,這個月低價出售了一些臨期商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本我還是按月末一次加權(quán)平均計算的單價結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣成本比收入多了兩萬,這樣可以嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的單價和庫存商品的入庫單價應(yīng)該是一樣的吧
老師,我1.月末才能分?jǐn)偝杀?,產(chǎn)成品中途入庫單價怎么出來。2.月末產(chǎn)品單價分?jǐn)偝鰜硪院?,月末一次性再做領(lǐng)料,入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎,分錄明明細(xì)科目是不是必須要以產(chǎn)品區(qū)分
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費(fèi)忘計提了 這個月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
月末,產(chǎn)品有幾種型號入庫,產(chǎn)品單價該如何核算,我材料人工歸集的時候,不是按每種產(chǎn)品來歸集的,工作中沒辦法區(qū)分
要按每種產(chǎn)品來歸集,或按產(chǎn)品重量來分?jǐn)?
之前賬是代賬公司做的,沒有庫存,實際是有庫存的,后期我要怎么做,賬上跟實際庫存數(shù)才能對上
車間沒有領(lǐng)料單,不知道領(lǐng)的原材料是生產(chǎn)那種產(chǎn)品的,只給我材料出庫的數(shù)量和產(chǎn)品入庫數(shù)量,這種情況我該怎么區(qū)分
如果無法區(qū)分,可按成品數(shù)量進(jìn)行分?jǐn)傇牧蠑?shù)量
你說的是總的金額÷成品入庫數(shù)量這樣算嗎?上面說的賬上庫存跟實際庫存不一致,后期我該怎么處理啊
是總的金額÷成品入庫數(shù)量這樣算
庫存不一致,做盤盈盤虧處理
是由于之前沒有入賬啊,代賬做的每月出入庫數(shù)量一致,現(xiàn)在庫存做進(jìn)去,用盤盈的方式做嗎?
是,現(xiàn)在庫存做進(jìn)去,用盤盈的方式做
老師,盤盈的賬務(wù)處理怎么做
借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入
這不是營業(yè)外收入,是外面的代賬公司沒有根據(jù)公司的實際出入庫來做賬的,庫存不是相差一點點,是一兩百萬的事
那就沖減主營業(yè)務(wù)成本
這要怎么沖啊,麻煩分錄寫一下
借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
老師,這樣沖主營業(yè)務(wù)成本需不需要什么證明啊,在會計問上其他老師叫我掛其他應(yīng)付款,我都不知道哪個是正確的
開票數(shù)量小于出庫數(shù)量,那這樣結(jié)轉(zhuǎn)的成本就大了啊,感覺收入跟成本不成比例,相差有點多