您好,這個的話,有沒有決議啥的
請問一下老師:因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
老師,最近遇到了找工作的困擾。我累計工作5年,做過一年出納,做過一年的會計助理,也做過會計,不過我之前是在中型企業(yè),還是總分公司這種的分公司做建筑總包項目會計,沒有自己接觸過報稅和開票,對這塊的實操經(jīng)驗可以說為0,雖然我現(xiàn)在也在時不時的聽學(xué)堂的課,但是,畢竟還是上手做的話,才懂得快。但是我去找工作,規(guī)模太小的,什么也沒有,人員都不齊全的,公司制度更是亂,又不甘心去太小的公司,稍微有點規(guī)模的,人家要全面接觸過各方面的人才,我稅務(wù)這塊又欠缺,人家不要我。老師,像我現(xiàn)在這種情況,我該怎么選擇呢?
老師,在建工程我呢 是自己找人干的,也沒有對應(yīng)的建筑公司這樣的 ,也沒有驗收竣工報告,金額是100萬左右,現(xiàn)在已經(jīng)開始正常使用了 ,那轉(zhuǎn)固資的時候以什么作為依據(jù)呢?
老師,我在建筑公司做過項目會計1年,收集原始發(fā)票,報銷,采購付款,還有歸集項目上的料工費的這些工作,當(dāng)時做的時候不知道和全盤帳有什么關(guān)系,現(xiàn)在學(xué)了全盤帳都也明白當(dāng)時做的是什么了。在工業(yè)企業(yè)做過7個月,不過公司沒正式開業(yè),做一些簡單賬,處理些費用報銷和工資核算類的。目前我已經(jīng)把建筑業(yè)和工業(yè)企業(yè)的全套帳都做熟練了,建賬到報稅,包括會算匯算清繳也會了。老師,我想問問我現(xiàn)在去面試算是有工作經(jīng)驗的還是沒有工作經(jīng)驗的呢?
是不是當(dāng)月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
啥都沒有,就自己找了一些干活的人干的
那這樣的話,就沒有支撐依據(jù)的你們
材料也是自己買的,人工工資也是自己付的,那現(xiàn)在要怎么處理呢?
你你們可以做一個股東會決議,然后轉(zhuǎn)股
知道了 ,后期稅務(wù)查到這塊的話,會追問嗎 ?
這個是不會的,不影響的哈
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您開心
老師還有一個問題就是處置的固定資產(chǎn)的,每年都在出售,導(dǎo)致所得稅收入和增值稅收入不符,老是讓寫說明引起懷疑,我把科目轉(zhuǎn)變一下,放到其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本,但是這樣記賬不會導(dǎo)致稅款的減少,后面查到的話,合理嗎 ?
這個是不影響的,是可以的