您好,這個負債表可能是重分類過的數(shù)據(jù),您看一下預(yù)收那個科目是不是也不一樣
老師,我這個賬在金蝶軟件生成資產(chǎn)負債表查看,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)期末合計數(shù)不等于負債?所有者權(quán)益的期末合計數(shù)。我要怎么查那里出的問題?
老師好 我們使用的財務(wù)軟件是金蝶 請問一下 我所有銀行賬戶包括現(xiàn)金 現(xiàn)金余額應(yīng)該是2155這個金額 但是結(jié)賬后首頁這里顯示銀行存款2255 怎么兩邊不一樣呢?
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事?。?看以下圖
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事?。?看以下圖
老師,請問,我突然發(fā)現(xiàn)我金蝶軟件上的資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款期末數(shù)據(jù)跟我金蝶首頁顯示的金額不一致,是怎么回事呀,看圖
匯算清繳營業(yè)收入比增值稅申報表多怎么辦,多的這部分主要是營業(yè)外收入
老板用公司向銀行貸款了800萬,這個利息他自己還,等于公司代付,這800萬一到賬,銀行就將這5800萬劃到老板給的私人賬戶上,備注是貨款,銀行搞了份貨款的合同,我這邊稅務(wù)賬需要怎么做賬
老師:我們單位出租一個咖啡館給對方,我方收取租金,營業(yè)執(zhí)照還是我們的,對方要求開發(fā)票可以嗎?
工廠購入二手設(shè)備,沒有發(fā)票可以入固定資產(chǎn)嗎
內(nèi)賬,每個月需要計提哪些科目呢
老師,租用的場房場地硬化費怎么做賬,還有維修費怎么做賬呢
整理憑證的方法,連續(xù)三天到賬的款對應(yīng)一個文件,是做一套憑證還是三套
老師我收到一張電子銀票然后去還以前的欠款,怎么做賬務(wù)處理,第一次涉及匯票業(yè)務(wù)。
老師,請問,裝修廠房的款項只付了一半,還剩一半未付完,裝修開具的發(fā)票能認證計入長期待攤費用了嗎
老師你好,請問社區(qū)醫(yī)院將收到的醫(yī)保結(jié)算款退回一部分,這部分屬于不合規(guī)的。這個怎么做賬
老師,預(yù)收賬款是沒有金額的,
您好,那您看應(yīng)付是不是跟科目余額表不一樣, 重分類一般是以下 資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列;?? “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;?? “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列;?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列;?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
老師,我找到原因了,是因為有2個應(yīng)收賬款的明細金額,金蝶沒有加上去,漏了這個數(shù)據(jù),所以導(dǎo)致金額對不上,那這樣要怎么樣弄啊
您好,這個負債表是自動生成的,還是手工做的
是金蝶自動生成的啊
您好,不好意思,剛才有事走開了,沒有及時回復(fù)您還請原諒。 這個您問下金蝶客服是不是報表自動生成的公式不對了,負債表平不平啊,您說少了個應(yīng)收款明細
老師,沒有關(guān)系,是金蝶出問題了,導(dǎo)致漏算了,就是我手動改要怎么樣才能使報表平呢?
您好,這個報表手工改問下客服哈,我也用的金蝶KIS專業(yè)版,他不會重分類,我都是手工做的負債表,系統(tǒng)里能不能改我不清楚不能誤 導(dǎo)您,請原諒
老師,我現(xiàn)在不要金蝶里面的報表了,我也要自己做的報表,我想問的是這個數(shù)據(jù)要怎么樣手動才能平啊
您好,導(dǎo)出科目余額表,把往來科目進行重分類就可以了,您給個郵箱,我把我們的報表發(fā)給您,我們記錄了重分類過程
好的,老師,太謝謝你了,891620370@qq.com
您好,郵件發(fā)送了,有問題在這里留言哈,郵箱信息看不到,哈哈