是自己開(kāi)票和未開(kāi)票的收入,不只是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

小規(guī)模納稅人試用的增值稅納稅申報(bào)表上的免稅銷售額一欄是按利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入填的嗎?
老師,增值稅申報(bào)表中的免稅銷售額,是利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下所得稅申報(bào)A表里,營(yíng)業(yè)收入是指利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入嗎?需要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎?另外增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入可以嗎(因?yàn)橛袪I(yíng)業(yè)外收入也交增值稅了)
所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入包含增值稅申報(bào)表中免稅銷售額嗎?增值稅免稅銷售額與所得稅中不征稅收入有什么區(qū)別?
老師,增值稅申報(bào)表的銷售總額等于利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加企業(yè)業(yè)務(wù)收入嗎?企業(yè)沒(méi)有別的收入了?
中級(jí)三科,哪科最簡(jiǎn)單
老師你好:我應(yīng)收賬款做了100元,實(shí)際只收到了80元,那20元的錢(qián)怎么辦,這樣的情況怎樣記賬
請(qǐng)問(wèn)食品安全管理員初級(jí)需要繼續(xù)教育嗎
老師你好,真實(shí)的記內(nèi)賬業(yè)務(wù),那個(gè)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都提不提?因?yàn)槲覀冇猩婕暗竭M(jìn)項(xiàng)都開(kāi)的專用發(fā)票,銷項(xiàng)也有開(kāi)了發(fā)票,辦公用房租賃費(fèi)也開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,就想核一個(gè)真實(shí)的業(yè)務(wù),就不知道所有的銷售收入是否提增值稅及進(jìn)項(xiàng)的成本是否進(jìn)項(xiàng)稅也都分別體現(xiàn)出來(lái)
老師,我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)問(wèn)你,就是稅務(wù)局稽查需要我提供 23 年固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)憑證,但是我提供不了,我前面有好幾個(gè)會(huì)計(jì),可能沒(méi)接受到位,我現(xiàn)在該怎么處理?
綿白糖的稅收大類和編碼 是什么?
我單位支付了一家勞務(wù)費(fèi),對(duì)方開(kāi)不出發(fā)票,說(shuō)能不能找另外一家勞務(wù)公司給你們開(kāi),另外一家勞務(wù)公司給你們做一個(gè)委托支付給我們河北布歌的情況說(shuō)明,這樣可行否
老師,請(qǐng)問(wèn),旅游行業(yè),專門(mén)賣票的,可以享受差額嗎?
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,38題,解析中,商品是乙公司買進(jìn)來(lái)做了國(guó)定資產(chǎn),也沒(méi)有一次性進(jìn)損益,1000萬(wàn)的凈利潤(rùn),頂多有有一個(gè)月的折舊在里面,就是調(diào)增900/10/12=7.5
樸老師 您再來(lái)幫我看這個(gè)問(wèn)題 就是老師你早上回復(fù)我的這個(gè)問(wèn)題,我查了資料之后還有疑問(wèn)。您的回答:司機(jī)剩余收入交稅分兩種情況: 簽勞動(dòng)合同、單車承包 / 承租的,按 “工資薪金所得” 繳個(gè)稅。 個(gè)體運(yùn)營(yíng)或掛靠經(jīng)營(yíng)的,按 “個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得” 繳個(gè)稅。 我的問(wèn)題:第一:出租車公司收取的管理費(fèi),就看車的所有權(quán)是哪一方,如果是歸出租車公司就是按交通運(yùn)輸9%交增值稅,如果是屬于司機(jī)的就不收增值稅,是吧?第二:那自然人個(gè)人或者是個(gè)體戶提供的“個(gè)體經(jīng)營(yíng)或者掛靠經(jīng)營(yíng)”,那需要交增值稅嗎?這里是不是受按此起征點(diǎn)的限制?我想知道這里的增值稅是怎么交的。謝謝


都沒(méi)有開(kāi)票,是不是就是所有的收入
是的,是所有應(yīng)交增值稅的收入,不是所有收入