您好,那就申報未開票收入18500/1.06,我們開不了運輸票,按6%的服務(wù)來申報
某公路運輸企業(yè)除了進(jìn)行客貨運輸業(yè)務(wù)以外,還兼營部分物流輔助服務(wù)業(yè)務(wù)和旅游業(yè)務(wù)。2019年9月,其經(jīng)營情況如下 1.從事客運服務(wù)取得收入500萬元(不含增值稅),取得貨運服務(wù)收入800萬元(不含增值稅) 2.該企業(yè)的貨運客運場站向客戶提供貨物配載服務(wù)取得不含稅收入 12萬元;提供換乘服務(wù)取得不含稅收入3萬元;提供貨物運輸代理服務(wù)取得不含稅收入0.8萬元 3.承接1項旅游業(yè)務(wù),共計取得旅游收入12萬元,在完成旅游業(yè)務(wù)的過程中支付住宿費2萬元、餐費1萬元、旅游景點門票1.5萬元。剩余的款項中含該公司提供交通工具取得的交通費收入4萬元(不含稅市場價格) 4.本月購置大巴車2輛,對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40萬元;購置小汽車1輛,對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款20萬元,稅金2.6萬元 5.本月支付乙公司的倉儲費用6萬元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票 6)本月提供郵局寄送包裹,支付給郵局的款項為0.5萬元;訂閱報紙支付的款項為0.2萬元。對方按運輸企業(yè)的要求開具了增值稅專用發(fā)票 計算該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項稅額 計算該企業(yè)當(dāng)月的銷項稅額 計算當(dāng)月應(yīng)納的增值稅
小規(guī)模納稅人,具有普通貨物的道路運輸資質(zhì),目前客戶需要公司開具其他建筑服務(wù)的增值稅專用發(fā)票,商品名稱為*建筑服務(wù)*建渣清運,但公司沒有沒有土石方運輸資質(zhì)只能開具1%*運輸服務(wù)*運輸費的專票,如果公司與司機簽有租車合同可以開具*建建筑服務(wù)*建渣清運的專票嗎?
老師好,公司是小規(guī)模,做機械租賃業(yè)務(wù)的,目前沒有購買高機械,都是從同行那里轉(zhuǎn)租回來再租給客戶,目前情況是這樣的: 這個車需要找拖車公司送到客戶指定地方,但是公司報價的費用是含運費的,比如,報價2000,其中租金1600,運費400,開票(開租賃費,沒有開運費)是給客戶開2000,這個運費是有進(jìn)項發(fā)票的,這個賬務(wù)我怎么處理呢?可以看看圖,圖比較清晰
小規(guī)模建材公司,給客戶提供建材運輸服務(wù),服務(wù)費18500元,本季度客戶以公對公的方式轉(zhuǎn)5000元,公司不能開具運輸發(fā)票,客戶后期沒有要求開票,怎么做賬報稅比較好?
我們公司是運輸公司,有ETC,給對方提供了運輸服務(wù),過路費可以找對方報銷,ETC好像是在票根上面自己開票,對方要求我們開他們的公司名稱。 錢是從我們的對公賬戶打到ETC公司的,那我們就沒有發(fā)票了,這種怎么處理比較好
干粉滅火器維修打壓檢測,21具?45元,新采購滅火器10具?60元,合計:1545元。老師這個怎么開發(fā)票呢?項目名稱怎么寫
老師,請問生鮮公司,開出免稅普票,是不是對應(yīng)的專票就不能抵扣
老師您好,甲公司有兩臺已提完折舊的設(shè)備在乙公司倉庫存放丟失,甲公司租賃乙公司倉庫,租賃合同約定乙公司有索賠責(zé)任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項匯到甲公司銀行賬戶,甲公司應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
我司為被告方,支付給原告訴訟費款,計入什么科目
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
怎么做賬呢?
您好,借:銀行? 5000? 應(yīng)收 18500-5000?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 18500/1.03? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅18500/1.03 *3% 對不起上面6%是一般人的,咱小規(guī)模3%
小規(guī)模不是減按1%嗎?
您好,是有按3%優(yōu)惠1%,有公司不享受優(yōu)惠開3%的, 咱這個不開票,我重新寫 借:銀行? 5000? 應(yīng)收 18500-5000?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 18500/1.01? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅18500/1.03 *1%
上次有個老師說是18500/1.01*1%?
您好,對不起,是18500/1.01*1%,我寫錯了,用1%優(yōu)惠稅率計算未稅金額就是除(1%2B1%)