計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
小規(guī)模,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣可以嗎
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10,然后再,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10, 問(wèn)題1:上面的2個(gè)分錄,對(duì)嗎? 問(wèn)題2:如果對(duì)的話,我想問(wèn)下,可以省掉不用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,直接就 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,可以嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅小規(guī)模納稅人的專票收入稅費(fèi)這么做分錄為什么呀,我直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅也是可以的吧
老師好,我們公司是小規(guī)模,應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目可以直接用未交增值稅嗎?有收入的話,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
季末免稅的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是嗎
免稅那部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入不是要繳企業(yè)所得稅嗎
對(duì)的,但要繳納企業(yè)所得稅