你好,這個(gè)具體是干嘛用的呢?
我想問一下公司收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
老師好,有一個(gè)公司賣貨品,還有技術(shù)服務(wù),那收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢? 謝謝
老師,請問下,開進(jìn)來一張普票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)技術(shù)服務(wù)費(fèi)34000這個(gè)怎么做分錄呢?
老師好!對方公司給我開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝老師!
老師你好我,問一下,勞務(wù)公司,取得這個(gè)技術(shù)服務(wù)怎么記賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師公司替客戶打包找快遞發(fā)貨,運(yùn)輸中產(chǎn)品破損丟失,公司只好包賠,客戶給我們公司開銷售產(chǎn)品的發(fā)票,我收到發(fā)票該怎么做賬?
老師,酒店的經(jīng)營范圍有臺(tái)球活動(dòng),是不是就可以開臺(tái)球廳服務(wù)的發(fā)票?臺(tái)球活動(dòng)和臺(tái)球服務(wù)有沒有區(qū)別?
一般納稅人公司開具油漆專票,可以開6%的稅率嗎?
老師,請問公司收到個(gè)人代開的發(fā)票,都要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
老師好!我想咨詢一下我們公司項(xiàng)目經(jīng)理以我們公司接的工程他來承包,甲方一直沒付款,現(xiàn)借另一個(gè)公司款打給我們公司用于走付材料款等,這個(gè)做我公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好!我司是一般納稅人,辦公場所是租來的,現(xiàn)在將一部分場所轉(zhuǎn)租給別人做商鋪,每月收租3500元,這個(gè)需要交增值稅嗎?稅率是多少?
老師好社平工資是按省呢,一省一數(shù)額,還是按市,一市一數(shù)額
老師交強(qiáng)險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣么
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!?。? 老師,在看下那委外的出入存,雖說總金額是和核算表格那對上了,但是其他都單價(jià)不對,只有入庫單價(jià)和金額是對的。請看下昨天表格
你好老師我家在小程序賣大米,請問一下我家賣大米100元,進(jìn)貨價(jià)65元,有30%的傭金是給客戶的,我只賺5%利潤,請問這個(gè)怎么交稅,給顧客的傭金是不是不用交稅??
會(huì)計(jì)分錄怎做
干嘛的你不用問
不知道了我再問其他老師
可以記入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面
抱歉,這個(gè)問清楚是什么用途才能決定記入什么科目的
要完整的分錄
借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
稅了去哪兒了?
借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
那我記 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣可以嗎?
也可以,沒有付款貸方就記入應(yīng)付賬款
我就想問的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目什么時(shí)候用,我這兒用對嗎?
現(xiàn)在沒有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,你要是沒有勾選認(rèn)證的,記入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
那勾選以后抵扣了增值稅應(yīng)該怎么作分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
假如我應(yīng)交增值稅50萬,有40萬進(jìn)項(xiàng)抵扣,10萬是從銀行扣的,40萬是進(jìn)項(xiàng)抵扣的,這個(gè)應(yīng)該怎么作分錄?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額50 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額40 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10
明白,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝
還問一下,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后怎么作分錄,是不是不用做分錄?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證就是這么做