1.聯(lián)系對(duì)方企業(yè):首先,您可以聯(lián)系對(duì)方企業(yè),說明情況并請(qǐng)求對(duì)方企業(yè)提供相關(guān)證明材料,以便確認(rèn)該筆銷項(xiàng)發(fā)票是否已經(jīng)開具并支付。如果對(duì)方企業(yè)能夠提供相關(guān)證明材料,您可以向其索要證明材料并妥善保管。 2.咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān):如果您無法聯(lián)系對(duì)方企業(yè)或?qū)Ψ狡髽I(yè)無法提供相關(guān)證明材料,您可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),了解該筆銷項(xiàng)發(fā)票的處理方法和相關(guān)規(guī)定。稅務(wù)機(jī)關(guān)可以為您提供具體的指導(dǎo)和建議,幫助您解決這個(gè)問題。 3.沖紅處理:如果您確認(rèn)該筆銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開具并支付,但是對(duì)方企業(yè)沒有要,您可以聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),咨詢是否可以將該筆銷項(xiàng)發(fā)票沖紅處理。沖紅處理是指在符合相關(guān)規(guī)定的情況下,將已經(jīng)開具的銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行沖銷處理,以避免產(chǎn)生不必要的稅額。 4.合理解決:無論采取哪種方式解決,您都需要遵守相關(guān)規(guī)定和程序,確保處理過程合法、合規(guī)。同時(shí),您也可以與對(duì)方企業(yè)協(xié)商,尋求合理的解決方案,以減少不必要的損失和風(fēng)險(xiǎn)。
公司是貿(mào)易公司,一般納稅人,與外省供應(yīng)商簽訂了合同,款也走了對(duì)公,設(shè)備已經(jīng)收到并銷售,但是對(duì)方企業(yè)被稅務(wù)查,現(xiàn)在不讓開票,我公司應(yīng)該怎么做才能取得發(fā)票?或者需要什么證明所得稅可以稅前扣除呢 現(xiàn)在就是需要發(fā)票哦,沒有發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,所得稅不能扣除,現(xiàn)在就是對(duì)方原因沒辦法開票,有沒其他方法能解決呢
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,你好,我們公司去年6月份給一個(gè)國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)貨已經(jīng)提供給對(duì)方了,由于對(duì)方人事變動(dòng),采購一直沒有把發(fā)票交給公司財(cái)務(wù),所以對(duì)方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會(huì)付給我們,現(xiàn)在采購離職,一直無法聯(lián)系到采購,所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時(shí)是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個(gè)情況我們?cè)撛趺唇鉀Q對(duì)于我們更合適。
老師,你好,有個(gè)問題咨詢哈,就是我們幾個(gè)股東現(xiàn)在掛在賬上的往來款已經(jīng)近200萬,這個(gè)要怎么解決嗎?因?yàn)檫@是之前遺留的問題,一直也沒找到發(fā)票來沖賬,像這種情況如果今年還不處理,明年稅局會(huì)默認(rèn)股東分紅補(bǔ)稅嗎?
我們是涂料一般納稅人,今年發(fā)現(xiàn)2021年?一批248萬的銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)由于一些問題發(fā)票已經(jīng)開出來,也過款了,但是發(fā)票對(duì)方?jīng)]有要。這種事情怎么解決?直接紅沖掉稅局查不查?應(yīng)該怎么合理解決?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異