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我運輸有限公司,一般人,合伙制,公司總經理負責全面工作。有一筆款8000元運費付給了總經理的手上,他沒交給財務,老師,我怎么寫分錄,對方單位己掛往來賬。借應收賬款一一?乂乂8000、貸主營業(yè)務收入8000.

2023-10-16 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-16 11:04

你好,8000元運費付給總經理,貨款付給總經理,沒有走公司賬,賬面只能掛應收賬款-客戶

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快賬用戶6688 追問 2023-10-16 11:07

我已掛往來賬,現在是客戶已付款了,只是總經理沒交財務,怎么處理?

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快賬用戶6688 追問 2023-10-16 11:08

總經理跟我說對方客戶已付款,在他手上,我不知道怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:10

你好,催促總經理將8000元打給公司對公賬戶。或者相當于8000元為總經理向公司借款,借:其他應收款? 貸:應收賬款-客戶

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快賬用戶6688 追問 2023-10-16 11:13

其他應收款二級明細就寫總經理對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:14

你好,其他應收款二級明細掛總經理。

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快賬用戶6688 追問 2023-10-16 11:15

這樣處理就表示應收賬款客戶的住來己收到,只是在總經理手上對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:15

這樣處理表示貨款已收到,但是貨款在總經理手上

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快賬用戶6688 追問 2023-10-16 11:16

好,知道了,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:17

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你好,8000元運費付給總經理,貨款付給總經理,沒有走公司賬,賬面只能掛應收賬款-客戶
2023-10-16
進貨 借:庫存商品52.5 貸:應付賬款52.5 收到發(fā)票 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應付賬款 貸:銀行存款
2023-05-21
你好,進行調賬 借應付賬款 61380貸主營業(yè)務成本一修理費61380
2024-11-02
你好!這個如果要發(fā)票,還是可以開的了??措p方約定就行。
2021-05-10
你好 1.購買一批需要安裝的生產用機器設備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現金支票支付; 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2.安裝上述機器設備,領用原材料B材料一批價值25000元,應付安裝工人薪酬15000元, 借:在建工程,貸:原材料,應付職工薪酬 3.上述機器設備安裝完畢,經驗收合格交付使用,結轉工程成本; 借:固定資產,貸:在建工程 4.以轉賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料; 借:預付賬款,?貸:銀行存款 5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業(yè); 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 借:預付賬款,?貸:銀行存款 6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元: 借:銀行存款,貸:短期借款 7.計提本月上述借款100萬元的借款利息; 借:財務費用,貸:應付利息 8以銀行存款支付水由費13.000元, 借;制造費用等科目,貸:銀行存款
2022-12-13
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