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老師,我9 月份申報了8月份增值稅,用了加計扣除抵減,那我實際9月申報抵減了,應(yīng)該怎么做分錄

2023-10-15 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-15 16:04

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計抵減

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借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計抵減
2023-10-15
同學(xué),加計抵減實際抵減計入其他收益,
2023-10-16
你好,做到八月份的里面。
2023-09-15
?計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-11-01
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅減免稅額,借:管理費用 負(fù)數(shù),這個是沒有貸方,9月做
2020-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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