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2月份不知道3月份申報增值稅有增值稅加計遞減優(yōu)惠,3月份申報的優(yōu)惠了增值稅,附加稅 ,我怎么做會計分錄

2022-03-17 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-17 14:43

3月份多申報了相關(guān)的稅費,正常做賬,下月少申報就可以了。如果是申請退稅的,做相反的分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅或未交增值稅

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快賬用戶4178 追問 2022-03-17 14:44

你再看看我問的問題

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齊紅老師 解答 2022-03-17 14:51

加計抵減的分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅或未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益(加計抵扣部分) 附加稅按實際繳納的增值稅計算 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等

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快賬用戶4178 追問 2022-03-17 14:57

我這沒有其他收益科目,可以入營業(yè)外收入嗎?附加稅當(dāng)時計提的時候含抵扣部分,現(xiàn)在可以入其他外收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-17 15:00

小企業(yè)沒有其他收益可以計入營業(yè)外收入,附加稅多計提一并入營業(yè)外收入也沒有問題,也可以做相反分錄調(diào)整。

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快賬用戶4178 追問 2022-03-17 15:01

入營業(yè)外收入企業(yè)所得稅得交稅

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快賬用戶4178 追問 2022-03-17 15:05

附加稅沖減 和入營業(yè)外收入 跟企業(yè)所得稅有浮動有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-17 15:05

入營業(yè)外收入需要繳所得稅,相當(dāng)于增加了利潤。如果沖減費用,也同樣增加利潤,區(qū)別不大。且你這個加計抵減屬于優(yōu)惠政策,國家補(bǔ)貼,實質(zhì)上也是一種政府補(bǔ)助,按會計準(zhǔn)則的要求也是要計入收入的。

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快賬用戶4178 追問 2022-03-17 15:06

入營業(yè)外收入可以不

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齊紅老師 解答 2022-03-17 15:08

計入營業(yè)外收入可以的。金額沖減費用和入營業(yè)外收入,對于所得稅的影響是一樣的。

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快賬用戶4178 追問 2022-03-17 15:09

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-17 15:10

不客氣,祝你工作生活愉快!

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3月份多申報了相關(guān)的稅費,正常做賬,下月少申報就可以了。如果是申請退稅的,做相反的分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅或未交增值稅
2022-03-17
同學(xué)你好 這個不可以的一次抵減兩個月的
2021-04-09
你好,按照減半以后的附加稅做分錄 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2022-01-11
你好,小規(guī)模和小型微利企業(yè)附加稅從一月份開始都是減半的。
2022-04-11
您好!請問之前這些稅費都計提了嗎?
2022-05-18
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