你好, 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

老師,請問一下我是小規(guī)模納稅人,開票 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤表有營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄的吖
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費(fèi)收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
老師 小規(guī)模開票季度沒有超過30W 是免稅的 那么分錄就寫 借銀行 貸收入 需不需要把免的稅額加進(jìn)去 貸 營業(yè)外收入稅收優(yōu)惠?
小規(guī)模納稅人,季度收入30萬要以內(nèi)?。]有開過票,有收入6500元!報(bào)稅時(shí),是免征。但是分錄怎么寫?是 借:銀行存款6500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入6500 是這么寫的嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人每個季度的收入不超過30萬元,就可以減免增值稅,這個稅收優(yōu)惠在做賬時(shí),是要做進(jìn)去【營業(yè)外收入——減免稅額】科目嗎?這樣是需要每個季度計(jì)提企業(yè)所得稅的,那這個【營業(yè)外收入】在第二年的匯算清繳時(shí),需要做調(diào)減嗎?
老師您好小微企業(yè)條件是什么
單位處理已攤銷完的低值易耗品一批,取得的收入計(jì)入營業(yè)外支出,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何做相應(yīng)的會計(jì)分錄
老師,請問通行費(fèi)的電子普通發(fā)票能抵扣嗎,左上角沒有通行費(fèi)字樣,只有貨物名稱里有通行費(fèi)
個人電商店鋪,所得稅利潤要怎么計(jì)算呢
老師小規(guī)模收入28萬多,成本11萬多,管理費(fèi)用20萬多怎么還有利潤呢,要交所得稅么,所得稅9000多,已經(jīng)申報(bào)了能改么
銀行貸款需要下游合同貼標(biāo)是什么意思
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票,這張發(fā)票是20萬的,我可以只用10萬多嗎?剩余的留底下次用
老師,電商商家收到天貓積分當(dāng)月確認(rèn)收入,但是一般情況下下月才能開票給平臺是嗎?
飯費(fèi)發(fā)票能不能入賬?
飼料的免稅政策是哪些飼料,有沒有政策號

