月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,工業(yè)制造行業(yè),當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷(xiāo)賬,麻煩給寫(xiě)一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。還有就是如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候,月底如何結(jié)轉(zhuǎn),麻煩老師把會(huì)計(jì)分錄給寫(xiě)一下,謝謝。
老師們上午好。小企業(yè)準(zhǔn)則下的增值稅月末處理怎么做分錄?銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)的分錄? 進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng)分錄?小企業(yè)準(zhǔn)則下的增值稅月末也需要計(jì)提嗎?
老師,也想問(wèn)下,就是例如我的這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)13。進(jìn)項(xiàng)6.5。我繳納增值稅時(shí)候怎么做分錄?要不要結(jié)轉(zhuǎn)
老師 我8月份的賬上銷(xiāo)項(xiàng)稅是20000,進(jìn)項(xiàng)稅是50000,請(qǐng)問(wèn)一下我月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做賬呀?之前的同事結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候很簡(jiǎn)單,我想問(wèn)下老師 您告訴我一下好吧?
老師,我想問(wèn)下,我們12月銷(xiāo)項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)稅也是100。我們分錄分別貸方銷(xiāo)項(xiàng)稅100,借方進(jìn)項(xiàng)稅100,銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0就不交稅,但是我們賬上要處理結(jié)轉(zhuǎn)不?我現(xiàn)在是不是要把應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額100都結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目呢?
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開(kāi)始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒(méi)有發(fā)票,前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
大于0,就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額從借方走,進(jìn)項(xiàng)稅額從貸方走,余額在貸方,然后再寫(xiě)你剛剛給的分錄,對(duì)吧?
不用做其他分錄,就是我這筆就行