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老師能詳細(xì)一點(diǎn)嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2023-10-15 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-15 09:36

您好,請(qǐng)問(wèn)一下是什么業(yè)務(wù)啊

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快賬用戶2904 追問(wèn) 2023-10-15 09:42

請(qǐng)問(wèn)老師:電業(yè)局給大院用戶開(kāi)電費(fèi)發(fā)票,發(fā)票戶頭是我公司,我是工業(yè)企業(yè)。然后我公司再給其他公司開(kāi)代收電費(fèi)發(fā)票,怎么做帳?開(kāi)發(fā)票平進(jìn)平出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-15 09:44

兩個(gè)分錄? 1? 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 2? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)付賬款

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快賬用戶2904 追問(wèn) 2023-10-15 09:47

只開(kāi)發(fā)票,不收款。 用戶都自己打款給電業(yè)局,只是發(fā)票開(kāi)給我們

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齊紅老師 解答 2023-10-15 09:50

嗯對(duì),就是做收入就行了這個(gè)的

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快賬用戶2904 追問(wèn) 2023-10-15 10:03

這樣分錄怎么

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:04

對(duì)收入的話術(shù)是需要做的,后期營(yíng)收和應(yīng)付抵消,就這樣就不需要銀行流水了

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快賬用戶2904 追問(wèn) 2023-10-15 10:12

這樣的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:13

借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)收賬款,這樣一共三個(gè),沒(méi)了

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快賬用戶2904 追問(wèn) 2023-10-15 10:15

借:其他業(yè)務(wù)支出-代收電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他業(yè)務(wù)收入-代收電費(fèi) 應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:17

嗯,對(duì)是這個(gè)意思的

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快賬用戶2904 追問(wèn) 2023-10-15 10:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:22

不客氣的,祝您開(kāi)心

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快賬用戶2904 追問(wèn) 2023-10-15 10:38

電業(yè)局給我開(kāi)的發(fā)票10000,其中6000是我公司,4000是需要代開(kāi)給別公司的。我公司是制造業(yè),怎么入賬

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:41

那你就是6000做收入,4000做其他應(yīng)付款,成本的

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您好,請(qǐng)問(wèn)一下是什么業(yè)務(wù)啊
2023-10-15
你好 1、借:銀行存款50000 貸:短期借款50000 2、借:固定資產(chǎn)80000 貸:實(shí)收資本80000 3、借:銀行存款10000 貸:實(shí)收資本10000 4、借:應(yīng)交稅費(fèi)6500 貸:銀行存款6500 5、借:銀行存款8000 貸:應(yīng)收賬款8000 6、借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用24000 貸:銀行存款24000 7、借:銀行存款226000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)26000 8、借:原材料38000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4940 貸:應(yīng)付賬款38000%2B4940 9、借:制造費(fèi)用1200 貸:原材料1200
2022-12-22
您好,甲銀行的會(huì)計(jì)處理如下: 借:債權(quán)投資 500 000 其他債權(quán)投資一公允價(jià)值變動(dòng) 10 000 其他綜合收益一信用減值準(zhǔn)備 6 000 貸:其他債權(quán)投資——成本 500 000 其他綜合收益——其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) 10 000 債券投資減值準(zhǔn)備6 000
2021-03-25
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-04-11
同學(xué),你好! (1)收到債權(quán)投資的利息5萬(wàn)元,本期該債權(quán)投資攤銷(xiāo)的折價(jià)為2萬(wàn)元。 借:應(yīng)收利息 5 貸:投資收益 3 ? ? ??債權(quán)投資-利息調(diào)整 2
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