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                                    老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習期,我查看賬務處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個固定資產(chǎn)臺賬共有600多臺機器設備,但前期會計只入賬了170多臺,現(xiàn)在我想計劃先實際盤點一下這些機器設備,公司是做工程技術(shù)檢測服務行業(yè)的,這些機器設備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關(guān)部門會來定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn),我也沒有盤點過這么多的機器設備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
老師,我想問下,我們是運輸公司時候我們買的掛車當時可能是和老板借錢之后一直掛在其他應付的,但是下半年我們老板他說貸款已經(jīng)還清,看的前會計的賬,他調(diào)賬借其他付法人 貸 其他付車輛貸款,我這個怎么沖,只能做還錢對吧。還有就是我收到的保險賠款我可以怎么對沖之類的嗎?都在其他應付上面趴著了
你好,我找立峰老師,我終于知道您回答的和我問的,不是一個問題了,我問的時候沒問清楚,我重新提問表達一遍,你說的沒錯,-40+40=0,但是但是,稅法上要求職工福利費是職工薪酬的14%,那么請問職工薪酬是直接看貸方一年有多少金額相加就是對嗎,那這里出現(xiàn)了借貸-40+40,可是這個是有個貸方會算進應付職工薪酬的總額中,那不就是有2次都算進了嗎,之前2020-2022年沒調(diào)賬的,和2022年調(diào)賬的都會在算一次應付職工薪酬總額,那么假設2022年時真實工資是200萬一年,有了這個調(diào)賬,貸方總額變成了240萬,福利費的扣除金額從200*14%=28萬,到如今的240萬*14%=33.6萬了呀
你好老師,我想請問一下,我進了一家新公司,賬上累計折舊運輸設備余額有40多萬,但實際上我只看到了一輛運輸設備,價值6萬多,之前的會計已經(jīng)聯(lián)系不到了,這個時候我怎么操作
老師,您好,我們是一家檢驗檢測公司,有檢測設備一臺,價值2.2萬,2023年6月購進的時候參照我們老會計的做法直接走了管理費用,沒有計入固定資產(chǎn)。我們公司只有這一臺設備。在我們學堂聽課后學習到這樣做不對,我想調(diào)整一下,請問我從記賬方面怎么調(diào)整,所得稅匯算清繳我還沒有申報,不想享受固定資產(chǎn)一次性扣除的政策,請問老師,我們怎么調(diào)整,謝謝老師
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費,為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費是指繳納過的稅費嗎
公司購進的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領用,怎么做賬,進項一張票額很大,銷項只開了一點點,進項怎么認
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請董老師解答,請問老師,我打問號的地方,處置時的分錄怎么做,謝謝老師
進項發(fā)票先開票后給對公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹 開什么項目 編碼分類
前期銷貨出庫已經(jīng)做進ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說不用開票,錢也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫車間領用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財務賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊新公司的時候 以公司當股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開票一年至少要達到2000萬,那高新企業(yè)有要求么?
拉靠, 不好意思,沒聽懂
掛靠 就是個人買的車 在你單位的名下