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老師:做賬時 借:原材料 應(yīng)交增值稅費進項稅額待認證 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 這個“ 應(yīng)交增值稅費進項稅額待認證”后面要怎么處理呢

2023-10-14 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-14 10:49

您好同學(xué),您后續(xù)認證進項發(fā)票時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交增值稅費-進項稅額待認證

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快賬用戶2659 追問 2023-10-14 11:01

老師,房產(chǎn)稅發(fā)票現(xiàn)在可以在一年內(nèi)抵扣完還是第一年抵扣60%,剩下40%第二年抵扣呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 11:06

您好同學(xué),現(xiàn)在可以一次抵扣的,具體的話最好咨詢一下當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān),有些地區(qū)還是按之前分兩次抵扣。

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快賬用戶2659 追問 2023-10-14 11:08

深圳的可以一次抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 11:09

您好同學(xué),是可以的

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您好同學(xué),您后續(xù)認證進項發(fā)票時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交增值稅費-進項稅額待認證
2023-10-14
你好,你這樣做分錄是完全正確的。
2022-11-24
可以的 可以這么做的
2022-01-27
同學(xué)你好,也可以的。
2023-03-12
你好,同學(xué),可以這樣做。
2024-06-30
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