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老師剛接來的賬,他們以前做的銀行賬戶余額跟記賬余額對不上的話,怎么調(diào)整?會計分錄怎么做?

2023-10-13 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-13 21:55

您好,1您得跟業(yè)務核對一致,找出差異原因,才能補充做賬

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快賬用戶8298 追問 2023-10-13 22:04

這個太難找了,以前的銀行明細表只能看到23年4月份,以前他們沒打印明細表來對賬,有沒有其他 的方法來調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-13 22:24

這個是沒有辦法的,或者統(tǒng)一調(diào)整以前年度損益調(diào)整,同時更正納稅申報表,但沒有意義

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快賬用戶8298 追問 2023-10-13 23:14

直接一筆取現(xiàn)行嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-13 23:37

這個不可以,銀行流水不支持

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您好,1您得跟業(yè)務核對一致,找出差異原因,才能補充做賬
2023-10-13
你好,這個需要一期期核對,找出原因才能核對
2020-10-22
這個你要一筆一筆去核對,看哪里做錯了。
2023-04-28
你好 賬都是平的可以補記分錄?
2021-07-07
這種情況不建議直接調(diào)期初余額。 首先,您需要盡可能地收集和整理該客戶之前的財務交易記錄和相關憑證。 然后,對截至 6 月的所有未入賬的業(yè)務進行補記和核算,逐步梳理出真實的賬戶余額。 如果經(jīng)過努力,仍然無法完全理清之前的賬目,導致網(wǎng)銀余額與賬上余額存在差異,且差異的原因無法明確,您可以在獲得管理層或相關負責人的批準后,編制一份余額調(diào)節(jié)表,對差異進行說明,并按照批準的方案進行適當?shù)恼{(diào)整。
2024-08-15
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