同學(xué)你好,年初是0哈

老師接別人的賬過來(lái),是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報(bào)表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤(rùn)表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
老師你好,請(qǐng)問一下我有八月份的科目余額表怎么建賬?是不是入期初還是期末余額?鹿丸之后,八月份的憑證需不需要重新輸入,或者直接九月份開始憑證!我是嗯,八月份的期末余額,然后從九月份開始紀(jì)錄片中,我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)表表上的不平衡!并且八月份的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額有也不對(duì)。
你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開始做賬 第一季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 人數(shù)是1 資產(chǎn)總額季初和季末就填的0.01 , 那現(xiàn)在第二季度報(bào)的時(shí)候 季初 資產(chǎn)總額還是填0.01嗎?季末資產(chǎn)總額是填6月份資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額嗎?
老師您好,我現(xiàn)在是在做季度報(bào),我想問一下第三季度的報(bào)表數(shù)據(jù)是789三個(gè)月的總和嗎,資產(chǎn)負(fù)債表中期末余額是這三個(gè)月的余額嗎和年初余額為0?(第二季度才開始做報(bào)表)謝謝
老師,我們公司九月份才有收支數(shù)據(jù),做賬九月份才開始做賬,小規(guī)模納稅人,在資產(chǎn)負(fù)債表中,年初余額和期末余額是不是一樣的,還是只需要在期末余額填數(shù)據(jù)就行了,老師
老師,開票加稅點(diǎn)是乘以1.08還是除以0.92?
老師,公司有很多小額零星采購(gòu)都開不了發(fā)票,要怎么處理稅前可以扣除
如何注冊(cè)公司,怎么走流程?
無(wú)償贈(zèng)送視同銷售是指貨物嗎?如果一種虛擬的東西贈(zèng)送的話算無(wú)償贈(zèng)送嗎
老師,我們買回來(lái)的東西再賣出去,開票時(shí)稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來(lái)時(shí)開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎
老師,我們公司戶上進(jìn)了筆款,是老板朋友帳戶不方便,由我們公司代收款的,我們公司該如何做帳呢?
老師,變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需要上傳身份證嗎
老師,就是我們公司有兼職的,工資發(fā)放我們也要申報(bào)個(gè)稅的,個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),就是假設(shè)發(fā)放2400,個(gè)稅是(2400-800)*20%=320,但是到了每年的三月做個(gè)稅匯算時(shí),它會(huì)并到工資薪金計(jì)算,這樣就會(huì)退回來(lái),只要你沒有其他工資了,匯算時(shí)它按工資薪金計(jì)算,每月扣除5000這樣,這樣前面先扣的個(gè)稅就會(huì)退回來(lái)了是這樣吧
老師,公司給關(guān)聯(lián)公司法人發(fā)工資可以嗎?關(guān)聯(lián)公司法人在自己公司是零申報(bào)個(gè)稅
其他個(gè)人能享受六稅兩費(fèi)減免嗎?實(shí)務(wù)跟稅二規(guī)定一樣嗎


對(duì)的,老師,年初是0,那就是只錄期末數(shù)就對(duì)了,對(duì)吧老師
對(duì)的哦,沒有問題哈