借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
子公司的銀行存款都匯到了母公司,但是母公司和子公司分開做賬。月末的時(shí)候付錢沒注意母公司的余額,但是因?yàn)殂y行存款有錢所以錢還是付出去了。這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
總公司、子公司、分公司都是獨(dú)立核算的,公司是新成立的,在新成立初期由于子公司和分公司都沒有開設(shè)銀行賬戶沒有獨(dú)立建帳,所產(chǎn)生的裝修費(fèi)、租金、固定資產(chǎn)都是入了總公司的帳,現(xiàn)在想分開子公司和分公司來做賬,那先前所入總公司賬目的裝修費(fèi)、租金、固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么調(diào)賬調(diào)到分公司和子公司
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在去年都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾百塊錢,5月注銷時(shí)候回打到母公司賬戶。子公司賬上無往來,但是有虧損的未分配利潤,沒有實(shí)收資本。 作為母公司我們怎樣做賬務(wù)處理呢?
子公司剛成立,銀行賬戶都沒開,現(xiàn)母公司的某員工幫子公司代付銀行Ukey的錢,應(yīng)該怎么掛賬???
老師好,請問子公司銀行賬戶暫時(shí)沒辦法用,母公司能幫子公司給子公司的員工發(fā)工資嗎?怎么發(fā)好一些?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工