這種你要問(wèn)一下老板,這是什么錢(qián),然后咱再進(jìn)行賬戶(hù)處理。
請(qǐng)問(wèn)老師,有一個(gè)老板的朋友想讓給他拆借一下款,他用自己公司的對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)到我們公司基本戶(hù),我再用公司的一般戶(hù)轉(zhuǎn)給他指定的另一個(gè)公司(基本戶(hù)是工商,一般戶(hù)是興業(yè)),往來(lái)款項(xiàng)都走借款,基本戶(hù)進(jìn),一般戶(hù)出,這樣對(duì)公司賬戶(hù)會(huì)產(chǎn)生不好的影響嗎?
老師,現(xiàn)在公司公戶(hù)收到一筆錢(qián),是53000,客戶(hù)要求我們開(kāi)專(zhuān)票,我們是小規(guī)模開(kāi)不了,然后老板就去跟客戶(hù)溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶(hù)退回去300塊錢(qián)(這個(gè)稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來(lái)的)反正現(xiàn)在就是要給客戶(hù)退回去3000塊,名義給退稅點(diǎn),然后也不給開(kāi)發(fā)票,但是這筆錢(qián)也入了公司賬,即使不給開(kāi)票也會(huì)作為無(wú)票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問(wèn)一下這個(gè)情況合理嗎
老師,就是我們公司有兩個(gè)賬戶(hù),有個(gè)一般賬戶(hù),有個(gè)基本賬戶(hù),別人開(kāi)發(fā)票轉(zhuǎn)一般賬戶(hù)的錢(qián),因?yàn)槎噢D(zhuǎn)了,我退的時(shí)候因?yàn)橐话阗~戶(hù)的錢(qián)付出去了,基本賬戶(hù)有錢(qián),我可以一般賬戶(hù)收公司的錢(qián),然后基本賬戶(hù)退給這個(gè)公司不,
老師 有一家公司的員工,是外聘的,現(xiàn)在想給這個(gè)員工發(fā)工資。然后他們把錢(qián)打到我們賬戶(hù)上,然后咱們公司給這個(gè)員工開(kāi)工資,然后咱們還需要給這家公司開(kāi)票。但是我不知道我們的成本怎么來(lái)。給個(gè)人申報(bào)個(gè)稅等一系列成本要多少個(gè)點(diǎn)。
請(qǐng)問(wèn)可以有這種代收代付嗎?就是我們公司基本戶(hù)突然被降轉(zhuǎn)賬額度,然后現(xiàn)在公司付不出去,但是有個(gè)一般戶(hù)在走貨款的,這個(gè)戶(hù)可以轉(zhuǎn)錢(qián)給上游,然后上游基本戶(hù)給我們代付嗎?備注就是代收代付
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶(hù),每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?