您好,收到手續(xù)費,先紅字沖回暫估手續(xù)費分錄,再按發(fā)票金額重新做賬
公司基本戶賬號在銀行辦理二維碼收款,銀行給我們公司一個二維碼,我們客戶付錢可以在掃二維碼支付,但是要扣手續(xù)費,假如客戶支付100元,手續(xù)費3.5%請問一下老師我們收到這二維碼款后怎么做記賬分錄呢?
老師我們公戶開了一個二維碼,這個二維碼是前一個工作日收的錢第二個工作日到賬是通過銀聯(lián)商務到賬的。一個月銀聯(lián)商務給我們來一次手續(xù)費發(fā)票。我是在收款當天做的借銀行微信,貸主營業(yè)務收入。到賬后做的借銀行貸銀行微信。銀聯(lián)商務開票后再做借財務費用貸銀行。我們剛開始用我發(fā)現(xiàn)到公戶的那張回單是銀聯(lián)商務公司到公戶的,我用銀行微信這個科目過度一下對吧!
老師您好!個人客戶通過掃碼支付到一般納稅人對公戶貨款,銀行是匯總了幾筆生成了一張憑證,這種情況應該怎么記賬,個人客戶不要發(fā)票
老師,客戶掃對公賬戶銀行的微信碼付貨款,到對公賬戶的是扣了銀行手續(xù)費的,銀行好幾個月給開一張普票,這個怎么做會計分錄?
你好,老師,咨詢一下,我們有一個對公收款的二維碼,還會有手續(xù)費,比如給客戶簽訂的合同是20000,客戶對公二維碼付款的20000,但是扣除手續(xù)費12元,我們的對公銀行到賬19988,這個怎么做賬呢,謝謝
老師!土地出讓合的稅目是什么,稅率為多少
解題密碼的不定項選擇題初級會計實務74頁第五小題為什么需要+3×2 這是什么意思呀?
報稅,稅錢應該怎么寫分錄
老師請問下,電費是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費,甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費轉給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉款5萬元這個銀行回單做賬 其他應收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費用-水電費5萬/1.13 應交稅費 貸其他應收款 應該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設置了一個預收賬款 我能不用其他應收款換成預收賬款嗎我就時不想設置與甲方的太多科目
老師,有沒有關于用財務軟件做內(nèi)賬的實操課程啊?
這個客車票怎么做分錄老師?
老師請問下,電費是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費,甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費轉給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉款5萬元這個銀行回單做賬 其他應收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費用-水電費5萬/1.13 應交稅費 貸其他應收款 應該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設置了一個預收賬款 我能不用其他應收款換成預收賬款嗎我就時不想設置與甲方的太多科目
老師我們車出事故然后我們賠付給顆對方4000元 對方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險公司會給我們報 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應收款對嗎 對方還給我們開發(fā)票了
老師辦了一個個體的營業(yè)執(zhí)照必須開通稅務嗎
進項稅2000.本月只勾選1800元進項抵扣,會計分錄
紅沖是借:財務費用 借:負數(shù)財務費用嗎?
是的,您的理解非常正確