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老師,我想問一下您,我們給供應商付了60萬的加工費,供應商說從60萬中拿出45萬作為我們的投資款到他們公司去,因此我們又跟他們簽了200萬的加工合同。那我們實際付了60萬如何做分錄呢?請老師幫忙指導一下,謝謝老師!

2023-10-13 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-13 11:33

您好,這樣的話,這個60萬,其實你們當做投資的話,你們可以直接做45萬的長投的

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快賬用戶4528 追問 2023-10-13 11:38

那加工費又是60萬,那我們享受的是60萬的加工費和45萬的長投,實際我們只支付了60萬呢,那多出來的我要放在貸方做投資收益嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-13 11:39

對的,是屬于投資收益的

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快賬用戶4528 追問 2023-10-13 11:41

借:委托加工物資 60 長投 45 貸方 :銀行存款 60 投資收益 45 老師,我可以這樣寫分錄,對吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-13 11:41

對,這個分錄是沒有毛病的

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您好,這樣的話,這個60萬,其實你們當做投資的話,你們可以直接做45萬的長投的
2023-10-13
同學你好 收到平臺發(fā)票時,借財務費用 10 萬,貸其他應付款 - 平臺 10 萬;給客戶開票時,借其他應付款 - 平臺 5 萬,貸主營業(yè)務收入等及應交稅費;供應商承擔 5 萬從貨款扣除時,借應付賬款 - 供應商 5 萬,貸其他應付款 - 平臺 5 萬,以此平賬,處理時要合規(guī)并保存好相關憑證。
2025-01-09
你好,之前是借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費是嗎?現(xiàn)在借銀行存款貸應收賬款。
2021-12-09
借,原材料10000 貸,銀行存款10000 借,委托加工物資15000 貸,原材料10000 銀行存款5000 借,應收賬款30000 貸,主營業(yè)務收入30000 借,主營業(yè)務成本15000 貸,委托加工物資15000
2022-03-21
應收賬款核銷進行賬務處理,先將該筆應收賬款全額計提壞賬,再進行核銷,差額計入營業(yè)外支出
2022-11-16
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