您好,沒錯就是這么做賬。
老師,如果暫收款項用了零余額賬戶用款額度支付了,本來應(yīng)該用銀行存款支付,不用做預(yù)算會計分錄,現(xiàn)在用了零余額賬戶用款額度,預(yù)算也得做,會計分錄1 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 會計分錄2、本來應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這2個不用做預(yù)算會計 但現(xiàn)在是 借:其他應(yīng)付款 貸:零余額賬戶用款額度 這樣會計分錄2就得做預(yù)算會計了,后期該怎樣處理呢?
對啊,酒店5月1日入住客人郝帥1人,包間一間,房價為550元一天,住四天,郝帥通過微信支付方式支付2700元,其中,住宿費2200元,押金500元按先后付款住店方式進行結(jié)算,請問一下,會計分錄正確的是 a,借銀行存款2700元貸預(yù)收賬款2700元 b,借其他貨幣資金2700元,待預(yù)收賬款2700元 c,借其他貨幣資金2700元,待預(yù)收賬款2200元,其他應(yīng)付款500元 d,借銀行存款2700元,待預(yù)收賬款2200元,其他應(yīng)付款500元
酒店5月1日入住客人一人包房一間,房價為550元,一天入住四天,客人通過微信支付方式支付2700元,其中住宿費2200元,押金500元,按先付款后住店方式進行結(jié)算正確的會計分錄為A借銀行存款2700元貸預(yù)收賬款2700元B借其他貨幣資金2700元,待預(yù)收賬款2700元C,借其他貨幣資金2700元貸預(yù)收賬款2200元,其他應(yīng)付款500元借銀行存款2700元貸預(yù)收賬款2200元,其他應(yīng)付款500元
行政事業(yè)單位收到資金我是:借銀行存款基本戶,貸其他收入的其他收入,預(yù)算會計做的是:借資金結(jié)存貨幣資金,貸的是其他預(yù)算收入的其他收入的其他支出,那么如果要支出這筆錢,我的記賬憑證及預(yù)算會計如何做分錄?
我單位是政府單位,有一筆財政應(yīng)返還額度 。我這樣做的分錄,麻煩老師看一下。 零余額: 財務(wù)會計 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:財政應(yīng)返還額度 預(yù)算會計 借:行政支出 貸:資金結(jié)存-返還額度 基本戶收: 財務(wù)會計 借:銀行存款 貸:財政應(yīng)返還額度 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-應(yīng)返還額度 基本戶支: 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費 貸:銀行存款 預(yù)算會計: 借行政支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財政應(yīng)返還額度 基本戶支: 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格表,說是期末工廠財務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負盈利,老板又認為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個帶聊天記錄這種多項轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計如何入賬?
分公司項目已經(jīng)完工,項目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?