您好,這個(gè)是可以的,可以多個(gè)
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
A市稅務(wù)稽查局對(duì)某裝潢設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)檢查時(shí)収現(xiàn),該企業(yè) 2020年2月份與客戶簽訂了一個(gè)項(xiàng)目,合同金額290萬(wàn)元,并按照合同金額繳納了印花稅。但后來(lái)雙方對(duì)設(shè)計(jì)的圖紙進(jìn)行了重大修改,實(shí)際工程決算金額只有 245萬(wàn)元。在3月份又簽訂了一個(gè)項(xiàng)目的合同,在申報(bào)印花稅時(shí),以上一個(gè)項(xiàng)目多繳印花稅為由,沖減了合同金額45萬(wàn)元。請(qǐng)問該企業(yè)處理是否正確?應(yīng)如何處理?稅務(wù)機(jī)關(guān)如何處罰?
老師:您好!我們是一家園林景觀設(shè)計(jì)公司,19年有一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目我們已經(jīng)開具的一張預(yù)付款發(fā)票(專票)給甲方,并也收到了第一筆設(shè)計(jì)預(yù)付款,這個(gè)月這個(gè)項(xiàng)目的甲方要求這個(gè)設(shè)計(jì)合同更換成另一個(gè)公司和我們重簽合同,19年開具的專票到現(xiàn)在已經(jīng)有兩年了,還可以沖紅嗎?如果當(dāng)時(shí)開具的發(fā)票可以沖紅,,當(dāng)時(shí)支付給我們的預(yù)付款也必須打回去給甲方嗎?
老師:您好!我們公司是設(shè)計(jì)公司,之前的設(shè)計(jì)合同都沒有申報(bào)過印花稅,現(xiàn)在要申報(bào)應(yīng)該如何申報(bào)呢?
公司租別人的房子需要報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅是嗎?之前簽的合同產(chǎn)生的有金額的都報(bào)過印花稅了 我是按次申報(bào)的 所以現(xiàn)在為止沒有要交的印花稅 還有些是簽了合同沒金額的 就是合作賣貨的合同 那不就是賣出貨產(chǎn)生金額了在按次在稅務(wù)局報(bào)印花稅嗎?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對(duì)方說(shuō)如果要開票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請(qǐng)問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請(qǐng)別人來(lái)勘察巖土工程,對(duì)方給我們勘察完成以后我們又暫時(shí)不建了,對(duì)方開了發(fā)票出來(lái),但是我們還沒付錢給對(duì)方,以后估計(jì)還會(huì)要求對(duì)方打折,那這樣的話不確定這個(gè)金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時(shí)候再來(lái)做呢?
老師好,年度財(cái)報(bào)什么時(shí)候報(bào)?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財(cái)報(bào)的入口?只有企稅年報(bào)。是不是先報(bào)了財(cái)報(bào)年報(bào)再報(bào)企稅年報(bào)比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?
金金老師:如果把之前多個(gè)合同合并金額一起申報(bào),應(yīng)稅憑證名稱該如何填寫呢?致電問過稅務(wù)局,說(shuō)要分別調(diào)寫合同名稱,但問題是都是以前年度合同,按次申報(bào)只能按現(xiàn)在時(shí)間申報(bào),所以不想把合同一個(gè)個(gè)分別列明,只想算個(gè)總金額,一起申報(bào)
那你應(yīng)稅名稱就按照最大金額的那個(gè)寫
金金老師:那應(yīng)稅憑證份數(shù)呢?是按實(shí)際合同份數(shù)填寫嗎?還是只寫一份?
按照1份協(xié)的這個(gè)的
金金老師:還想請(qǐng)教一下,因?yàn)榻衲晷б娌缓茫紱]有簽訂過合同,這次申報(bào)的是去年和之前的合同金額,不想再去申請(qǐng)按季度申報(bào),按次申報(bào)把之前的合同金額都算在一起一次性繳納印花稅沒有問題吧?
可以,這個(gè)是沒問題的
謝謝老師!祝你工作順利!天天都有好心情!
不客氣的,祝您開心的哈