可以的,可以的,沒有問題。

我們沒有申請高企和科技型中小企業(yè) 可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎?
老師 我們2022年是科技型中小企業(yè) 2023年已經(jīng)申請但是編碼還沒有出來 現(xiàn)在報2022年企業(yè)所得稅算清繳 研發(fā)費用是不是不能100%加計扣除?
老師,我們現(xiàn)在是科技型中小企業(yè),已經(jīng)申請下來了,但是沒有歸集研發(fā)費用,可以不申報研發(fā)費用加計扣除嗎
老師,我們是研發(fā)企業(yè),但是我們不是高企,也不是科技型中小企業(yè),那我們可以用研發(fā)費用加計扣除嗎
請問,請問今年研發(fā)費用比例要按100%加計扣除,還需要在匯繳前申請科技型中小企業(yè)編號嗎?去年我公司沒有在匯繳前申報到科技型中小企業(yè)編號,研發(fā)費用加計扣除的比例要按75%加計扣除
請問變更法人的流程?這個有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補期從本年算起的嗎?
私戶轉(zhuǎn)給人力代理勞務(wù)派遣費,需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認收到嗎?簽什么比較好
公司買包,毛巾,我這邊開票可以合并開紡織品不,還是必須明細開
樸老師,您剛解答的問題忘記問了,那這個責任是不是應(yīng)該由財務(wù)公司負全責,是她們不及時入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開6%現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,主要是做運維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務(wù)費,5%的,這種合適嗎?
老師,個人出租房屋都需要繳納什么稅款,稅率是多少?
選項B和C是什么意思?可否舉例說明
請問:這是什么意思?
麻煩找郭老師回復,謝謝老師
科技型中小企業(yè)稅率是不是15%,這個和中小企業(yè)優(yōu)惠政策可以疊加使用嗎
答:不能。根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于執(zhí)行企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策若干問題的通知》(財稅〔2009〕69號)第二條規(guī)定,《國務(wù)院關(guān)于實施企業(yè)所得稅過渡優(yōu)惠政策的通知》(國發(fā)〔2007〕39號)第三條所稱不得疊加享受,是指企業(yè)所得稅過渡優(yōu)惠政策與企業(yè)所得稅法及其實施條例中規(guī)定的定期減免稅和減低稅率類的稅收優(yōu)惠
小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額減按25%,稅率是20%,科技型中小企業(yè)是什么呢
咱們是高新企業(yè)嗎請問?
不是高新,是科技型中小企業(yè)
我查找的稅率沒有優(yōu)惠,但是研發(fā)費用以及彌補虧損年限有優(yōu)惠條件。
科技型中小企業(yè)稅率沒有優(yōu)惠嗎?不是15%嗎?
https://mp.weixin.qq.com/s/bMLX0n539LivnmcET3ue5A,是的,不是的,你看一下這個鏈接是相關(guān)內(nèi)容,也可以看一下截圖。