你就按1月到9月累計的數(shù)據(jù)填寫就可以不用改。
個稅系統(tǒng)里查到收入納稅里19年1到3月是一家公司的申報,稅款所屬期也是1到3月的,我3月份離職的,然后下一家公司是4到6月,這家公司申報的稅款稅款所屬期也是4到6份的,7月份換了一份工作,8月份發(fā)了工資,公司9月份申報,稅款所屬期是8月份的,后面以此類推,這樣我就有一個7月的是沒有工作收入申報的,那會影響我后面上海居住證積分辦理,貸款,征信等一些問題嗎
老師好,我這個是個體工商戶,我報稅是點經(jīng)營所得對嗎?然后就出現(xiàn)這個頁面,我填的數(shù)是7到9月的開票金額,但是所屬期那里顯示1到9月,改不了,這樣報對嗎?
老師,我想問一下,稅務(wù)局打電話讓我報個人經(jīng)營所得b表,我想報b表的時候,系統(tǒng)提示我,讓我先報a表,A表是季度表對吧,如果正常報平常不是每個季度報1到34~67~910~12這樣嗎,然后我現(xiàn)在是因為之前沒報,所以我把a表先填的所屬期指是03月,我尋思填完了1~3,現(xiàn)在該填4~6了,但是我在想報的時候他只能選擇所屬期止,不能選前面那個所屬期起,那個所屬期起一直都是灰色的01月改不了,為什么
老師 我是個體工商戶,今年9月中旬前屬于核定征收,9月中旬收稅管員通知給我們改成了查賬征收,在本季度報個人經(jīng)營所得時,發(fā)現(xiàn)納稅期是從24年1月開始的,這樣是不是重復(fù)交個人經(jīng)營所得稅了,(在第一季度和第二季度我們已經(jīng)交過增值稅和個人經(jīng)營所得稅)
老師,我這個老板這個戶,第一季度經(jīng)營所得個稅他申報的不對,也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報是正確的,第一季度經(jīng)營所得估計隨便填寫的,金額應(yīng)該是幾萬,我也看不到,第二季度經(jīng)營所得我申報的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統(tǒng)里其實就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調(diào)整呢,第二季度經(jīng)營所得不是我申報的,不知道具體數(shù)據(jù)
公司買東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
老師,第一題C選項怎么理解,可不可以舉個例子
老師你好!我現(xiàn)在就是有個問題,公司稅負率比較偏低,但是未分配利潤又過高,這會不會有引起一個稅務(wù)風(fēng)險,未分配利潤過高,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,,是要進行核定征收嗎?轉(zhuǎn)讓費用是非常高的,需要交個人所得稅,怎樣解決未分配利潤過高難題,老師指導(dǎo)一下
成品油銷售,如果磅單和實收金額差異大,運輸公司會賠付,這部分款,直接從運費結(jié)算扣除 ,賬面就一直有一個虛的庫存,如果開票做無票收入 ,這個應(yīng)收賬款一直掛著,沒有人給,應(yīng)該怎么處理?
老師你好!變壓器合并服務(wù)費我怎么開票
老師,我們是建筑公司,關(guān)于預(yù)繳增值稅稅款,9%工程發(fā)票開了100萬,13%材料發(fā)票開了150萬,預(yù)繳的時候是只預(yù)繳這100萬呢?還是要預(yù)繳100+150=250萬的呢?
老師,請問下,我公司跟甲方約定一定條件后有商業(yè)折扣,但是開具的發(fā)票金額是折扣后的金額,發(fā)票上未體現(xiàn)商業(yè)折扣,也沒在備注欄備注折扣,那像我們這種情況會要求補交稅款嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險呢?
殘保金季節(jié)性用工人數(shù)怎么理解,季節(jié)工每年幾個月有使用,但是沒有直接與我公司簽訂勞動合同,直接與勞務(wù)公司簽合同,勞務(wù)公司跟我們之間簽合同,人數(shù)計入殘保金人數(shù)嗎
預(yù)交稅款的時候那個銀行扣繳能去柜臺刷自己的私卡嗎? 三方協(xié)議能銀行有限制嗎?
老師,這個也是別的公司轉(zhuǎn)至我們公司,然后又轉(zhuǎn)至老板個人卡,只說是走賬,感覺類似于套現(xiàn),這個分錄,求解