您好7-9月一起計提印花稅
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會計科目啊非常感謝
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,對于職工工資和社保公積金計提,我一直在計提的時間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!?。?/p>
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險交了7月8月9月,單位和個人承擔(dān)部分合計是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說不能給這些人走工資申報個稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi),在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
老師好!咨詢印花稅的問題,我們是汽車銷售公司,我們印花稅是季度繳納,那比如現(xiàn)在9月繳納,那這筆稅金只能全部提現(xiàn)在了9月賬里面,那7和8月份怎么辦?會計科目怎么寫?
老師你好,這個這小微企業(yè)享受政策,這個時間怎么寫啊,從多會到多會
老師幫忙看看這道題選的啥
(五)企業(yè)根據(jù)科技型中小企業(yè)評價指標(biāo)進(jìn)行綜合評價所得分值不低于60分,且科技人員指標(biāo)得分不得為0分。 老師好,我想問一下,如果今年申報科技型中小企業(yè),那么此第五項(xiàng)是需要2024年整年的數(shù)據(jù),還是2025年當(dāng)年的數(shù)據(jù)?
練習(xí)實(shí)操的網(wǎng)址是什么
初創(chuàng)公司,營業(yè)執(zhí)照辦好了,賬號辦好了,社保和電子稅務(wù)局關(guān)聯(lián)好了,接下來財務(wù)應(yīng)該做什么呀
練習(xí)實(shí)操的網(wǎng)址是什么
老師,我們是運(yùn)輸公司,有一部貨車去海南拉貨,要從海安用船拉這部車到???,對方開了國內(nèi)貨運(yùn)運(yùn)輸服務(wù),或者司機(jī)也跟著車一起坐船過去,這個費(fèi)用計入銷售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)嗎還是計入主營業(yè)務(wù)成本
老外個人賬戶付款10萬元,做無票收入還是給他開一張13%稅率的普票?
標(biāo)注通行費(fèi)的電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
公司法人轉(zhuǎn)入投資款后,又以往來款的方式轉(zhuǎn)回給法人,這個憑證要怎么錄?
那意思是在7.8當(dāng)月計提?分錄咋寫呢
印花稅不是不用計提嗎?
就是九月末一起計提就行
計提應(yīng)交時: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 上交時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
對的,就是這么做賬的
那不是不能在所屬期報表體現(xiàn)?
你要是想體現(xiàn),就每月計提
但是看網(wǎng)上說這種方法又不對……那有人直接借管理費(fèi)用—印花稅 貸銀行存款這種方法對不對??!
現(xiàn)在肯定是不計入管理費(fèi)用
好的知道了!謝謝老師!
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝