您好這個(gè)的話(huà)可以一次性確認(rèn)費(fèi)用

老師,我們給別人開(kāi)票,但是這個(gè)稅費(fèi)是對(duì)方打到我們賬戶(hù)我們交的,這筆錢(qián)怎么入賬賬務(wù)處理怎么做,另外還有一個(gè)點(diǎn)的管理的對(duì)方打入到我公司,但是這個(gè)錢(qián)合同約定是給老板的,但是對(duì)方不打個(gè)人,打?qū)覀冇惺盏竭@筆錢(qián)但是這筆錢(qián)要還給老板,這邊怎么做賬務(wù)處理把錢(qián)還給老板要什么守約,這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
老師,我們公司有一個(gè)打掃衛(wèi)生的阿姨,一周來(lái)三次,打掃完就完事了,申報(bào)個(gè)人所得稅按照一般勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的,入賬的記入了管理費(fèi)用—工資,這個(gè)正確嗎?
老師,我們有3個(gè)人是臨時(shí)雇傭的打掃衛(wèi)生和抽水工,每個(gè)月沒(méi)有發(fā)票直接寫(xiě)的一張說(shuō)明就入賬進(jìn)了勞務(wù)費(fèi)用了,這樣可以嗎
老師,就是我們公司有一筆流水是直接打給個(gè)人的,是我們老板老板請(qǐng)的家政阿姨打掃衛(wèi)生的費(fèi)用,多次費(fèi)用一起打的,一共6000塊錢(qián),這個(gè)要怎么記分錄啊
老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 就是我們老板和另一個(gè)人注冊(cè)了一家公司 注冊(cè)資金500萬(wàn) 我們老板控股60%另一個(gè)40% 現(xiàn)在我們要打錢(qián)在這家公司里面 因?yàn)檫@里面沒(méi)有錢(qián) 這屬于我們的分公司嗎 打錢(qián)給她以投資款打給她可以嗎?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


沒(méi)有發(fā)票也可以嗎?
可以做但是不能抵扣的
那是可以沖減利潤(rùn),但是不能抵稅是吧
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
老師,那支付給裝卸工的裝卸費(fèi)是不是也可以這樣做賬
嗯對(duì),一個(gè)道理的哈