這個是含稅30萬的哈
老師我們平時說的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過 30萬免增殖稅,這個增殖稅是含稅還是不含稅呢?
老師你好,我想問一下我們那個成本的發(fā)票是指含稅的還是不含稅的?比如說我們這個項目是十萬含稅,那我們這個成本發(fā)票是根據(jù)含稅的十萬乘以90%還是怎么算的?老師
老師,這是剛從電子稅務(wù)局政策解讀中截圖的。不是說季度45萬嗎?怎么是30萬呢?我上季度開票不含稅金額40萬,好緊張哦
老師你好,就是比如說我們工程款是十萬要成本票如果90%是指的這個含稅的10萬,還是說10萬換為不含稅啊的90%?
老師請問我們開了300萬的票出去,業(yè)主要求我們一次性把票開完,此月只完成了100萬的量,假如300萬的增值稅為30,借應(yīng)收賬款300貸主營業(yè)務(wù)收入90應(yīng)交稅費_銷項稅30.還有180怎么做賬呢?
老師,代扣代繳的個稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個項目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購材料,修建辦公場所,我直接可以計入成本嗎?還是要計入在建工程?
備抵類和過度類會計科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個資產(chǎn)原值,本年折舊,累計折舊,這個累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購買哪些財務(wù)辦公用具,財務(wù)軟件已經(jīng)在購買中,還有那個聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報是要怎么做???
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費減半,計提印花稅按,減半后的金額計提,還是減半前的金額計提,多余的計入營業(yè)外收入
老師,我們原材料是樹枝樹木,然后經(jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個人負(fù)擔(dān)是1550元,個稅是100元,計提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點
好的,謝謝老師,就是我們交稅才是不含稅,對吧?
是的,做成本才是按不含稅
好,明白了
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