對的,是的,應該是有責任的。
老師,最近遇到一個比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報表(不用出稅審報告的),由于我忙就把它交給了個事務所的朋友去做,出于對事務所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報了,因為該企業(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務所朋友在做匯算清繳報表申報時卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務局查到了要求企業(yè)調整補稅,以你的經(jīng)驗還有辦法解決這個問題嗎?
我單位(小規(guī)模納稅人)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時被稅務機關查出少報銷售收入,現(xiàn)我單位已經(jīng)按照稅務機關的金額更正申報了企業(yè)所得稅,繳納了稅款和罰款,請問我單位如何調整賬務,是調整去年的還是今年的?謝謝老師!
請問下老師,2020年一筆管理費用辦公用品費147100因開票單位被稅務稽查,導致企業(yè)需要重新申報2020年企業(yè)所得稅匯算清繳表。這筆147100的費用在填表時應填在納稅調增明細表,還是改2020年的企業(yè)所得稅申報表?
請問老師:我們18年取得進項發(fā)票10萬(當年已入賬),今年查出這張票有問題,稅務稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發(fā)票。今天來電要求我們?nèi)愅?8年所得稅1萬元,我去國稅,國稅說需要重新填紙質的18年所得稅年報表,請問我這個最后的應納稅額是1萬呢,還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來填報?具體怎么調整?。恐x謝老師!
請問老師,單位2022年匯算清繳應納稅所得額296萬,是小微企業(yè),但是2023.9月稅務通知有一張50萬的發(fā)票不合格。讓補稅。請問老師這種應納稅所得額接近小微企業(yè)的容易被稅務稽查嗎?
收入會計是做那些方面的賬務處理
老師請問下收到個稅手續(xù)費退還,入哪個科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報表,可以嗎?會處罰嗎?
母公司轉讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時候交城市配套設施費 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個店鋪費用按照企業(yè)所得稅是都歸屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪租金那些費用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費用內(nèi)部沒有結算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對于內(nèi)部結算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
核定征收的個體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報嗎
個體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報表按什么報。
加工費成本只有人工,社保,折舊,請問結轉這些成本如何做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務宣傳費嗎
請問稅務師事務所的責任在哪里呢?
沒有核實業(yè)務真實性就給出報告了
請問老師如果我是稅務師遇到這種很接近300萬的情況下,應該怎么處理。
企業(yè)只能補稅了的
假如我是稅務師,請問遇到這樣情況。在稅審的時候要注意什么?
核實一下業(yè)務最起碼的三流一致。
有發(fā)票,有銀行匯款記錄,有合同。
你好,這個是貨物的嗎?貨物的話運輸單對方的出庫單有嗎?
那有的話沒有法判斷,判斷不了,這是虛開。
是一項服務
服務類的有沒有結算單?
寫的是啥服務,比如結算單,運輸?shù)脑?,應該有一個運輸單。
技術咨詢服務
你好,出結算單 提供服務過程證明