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Q

您好 老師 公司買了化妝品送給客戶做客情,這些產(chǎn)品開了專票進(jìn)來,可以抵扣嗎?

2023-10-12 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 10:14

你好,作為招待費的進(jìn)項,不能抵扣。

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快賬用戶4436 追問 2023-10-12 10:16

我有個疑問點就是 我是送給客戶 而不是送給員工的,不是應(yīng)該作為視同銷售 可以抵扣嗎? 所以 這里面的區(qū)別是什么?

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齊紅老師 解答 2023-10-12 10:17

你好,咱們要是做招待費不能抵扣,要是視同銷售就可以抵扣。

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快賬用戶4436 追問 2023-10-12 10:20

那視同銷售的分錄是什么樣啊 ?

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齊紅老師 解答 2023-10-12 10:21

借營業(yè)外支出,貸庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶4436 追問 2023-10-12 10:24

那意思是 我先做一筆不開票的收入 然后再去抵扣這個進(jìn)項 那實際上 進(jìn)項不是抵消了嘛 那還抵扣個干啥呀

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齊紅老師 解答 2023-10-12 10:27

比如你采購入庫了,你入庫那個環(huán)節(jié)就可以抵扣了。

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快賬用戶4436 追問 2023-10-12 10:31

1:那分錄是不是應(yīng)該這樣 借:庫存商品--化妝 進(jìn)項稅 貸:現(xiàn)金 出庫的時候是 營業(yè)外支出-- 貸庫存商品 2:為什么你寫的是 借營業(yè)外支出,貸庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 3:為什么是營業(yè)外支出啊 而不是歸結(jié)銷售費用?

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齊紅老師 解答 2023-10-12 10:34

因為白送給客戶了,咱沒取得錢,所以就營業(yè)外支出了,然后咱們有取得收入,所以貸方是庫存商品,然后應(yīng)交稅費是視同銷售交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-10-12 10:34

如果你是因為銷售送給對方的,把營業(yè)外支出換成銷售費用也行。

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快賬用戶4436 追問 2023-10-12 10:42

1:那我報稅的時候 還要申報一筆無票收入? 2:對方是小規(guī)企業(yè)給我們的稅率是1,我們是一般納稅人 稅率是13 那我申報收入的稅率是13吧

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齊紅老師 解答 2023-10-12 10:43

是的,這2點說的都是正確的對的。

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快賬用戶4436 追問 2023-10-12 10:44

那這樣的話 我們劃不來啊 我們公司是13個點 如果進(jìn)行抵扣。就稅率這塊 我們就要虧損12個點啦

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齊紅老師 解答 2023-10-12 10:45

啊,是這樣的,因為這個就按實際。

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快賬用戶4436 追問 2023-10-12 10:46

太坑了 好無語

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齊紅老師 解答 2023-10-12 10:46

你好,還有其他問題嗎?沒有我就解答其他學(xué)員問題去了。

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快賬用戶4436 追問 2023-10-12 10:47

還有一個,選擇不抵扣到銷售費用的-業(yè)務(wù)招待可以嗎? 我是全額記錄到費用吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-12 10:48

可以的,我第1個回復(fù)就是這樣的可以。

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你好,作為招待費的進(jìn)項,不能抵扣。
2023-10-12
您好, 可以的,計入業(yè)務(wù)招待費用
2023-09-05
你好!這個可以抵扣,但是送人要視同銷售
2024-06-03
同學(xué)你好 這個招待費進(jìn)項不能抵扣
2022-10-27
這個進(jìn)項是不能抵扣的。
2024-04-02
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