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老師,小規(guī)模納稅人小微企業(yè)2022年增值稅優(yōu)惠政策是什么?

2023-10-11 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-11 16:55

2022年增值稅免稅, 分段計(jì)稅:利潤(rùn)總額不超過(guò)100萬(wàn)部分,按2.5%;超過(guò)100萬(wàn)~不超過(guò)300萬(wàn)的部分按5%。 應(yīng)交所得稅=(1000000*2.5%%2B超過(guò)100萬(wàn)的部分*5%) 減免所得稅額=利潤(rùn)總額*25%-(1000000*2.5%%2B超過(guò)100萬(wàn)的部分*5%)

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2023-10-11 16:57

我們現(xiàn)在自查出來(lái)應(yīng)該少記收入110萬(wàn),那不用交增值稅嗎?這個(gè)是改年報(bào)表還是其他報(bào)表合適?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 17:01

減少收入,在23年做調(diào)整分錄,修改年度報(bào)表,還需要重新匯算清繳

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2023-10-11 17:02

不太明白,怎么減少收入,目前是2022年少申報(bào)收入110萬(wàn),改改什么表合適

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齊紅老師 解答 2023-10-11 17:04

那么就要去稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào)22年的增值稅,不管是否交稅 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所的稅

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2023-10-11 17:05

補(bǔ)申報(bào)哪個(gè)表呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 17:12

修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表,按更正后的報(bào)表匯算2022年的

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2023-10-11 17:13

好的,明白了,那應(yīng)該是不交增值稅的,以前年度是虧損的,那也不用交企業(yè)所得稅吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 17:13

按最終匯算結(jié)果計(jì)算所得稅

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