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老師。我現(xiàn)在去更正去年申報表增值稅。需要退稅的。然后我現(xiàn)在申報9月增值稅,退的這個增值稅稅款會自動放在未抵扣聯(lián)欄嗎?

2023-10-11 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-11 16:36

好,這個不一定各地的系統(tǒng)不一樣,你進(jìn)去看一下吧。

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好,這個不一定各地的系統(tǒng)不一樣,你進(jìn)去看一下吧。
2023-10-11
你好,需要的,這個應(yīng)該是延期交稅,之前延期了三個月,你們繳納了后期又延期了六個月。
2022-05-12
你好,你得按月修改的
2023-05-15
同學(xué)你好 對的 要更正的
2021-04-01
你好同學(xué),你得自己去申請,你如果不申請的話,這個是不會主動退給你的,但是如果你申請的話,有可能他會查你的憑證和報表。
2022-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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