是的,要計(jì)入固定資產(chǎn)的喲。

老師,車(chē)輛購(gòu)置稅的稅金是全額計(jì)入固定資產(chǎn)哪里嗎,要不要將車(chē)輛購(gòu)置稅的稅金計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅額哪里
購(gòu)買(mǎi)廣告車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅我計(jì)入了銷(xiāo)售費(fèi)用里面,沒(méi)有計(jì)入到固定資產(chǎn),這個(gè)我需要在今年把車(chē)輛購(gòu)置稅重新紅沖調(diào)整到固定資產(chǎn)里面嗎,還是就放入銷(xiāo)售費(fèi)用一次性扣除呢,金額不大,5300多元車(chē)輛購(gòu)置稅,車(chē)輛50000元。
車(chē)輛購(gòu)置稅是計(jì)入固定資產(chǎn)成本里面嗎?
車(chē)輛購(gòu)置稅是不是要入車(chē)輛價(jià)值里面,一起做到該車(chē)輛的固定資產(chǎn)里面
老師,購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的購(gòu)置稅是要計(jì)入到固定資產(chǎn)里面去嗎
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專(zhuān)票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開(kāi)專(zhuān)票(含稅1元/度),有些不開(kāi)票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開(kāi)票的租戶用電量5000度,不開(kāi)票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開(kāi)票有問(wèn)題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開(kāi)具30萬(wàn)發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開(kāi)具了?再開(kāi)具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒(méi)有出來(lái)
老師,問(wèn)一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開(kāi)票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過(guò)去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬(wàn),其中一萬(wàn)是張三的,物業(yè)開(kāi)票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開(kāi)了一萬(wàn)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營(yíng)者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒(méi)有經(jīng)過(guò)我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說(shuō)明我沒(méi)有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開(kāi)工買(mǎi)的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中


那出售的時(shí)候開(kāi)票開(kāi)的3%的發(fā)票,交稅減按1%繳納,賬務(wù)處理怎么做啊
做的時(shí)候要將固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理,按照銷(xiāo)售價(jià)格乘以稅率計(jì)算增值。
那就是減免的那部分計(jì)入到固定資產(chǎn)清理嗎,不太明白啊
老師能給我發(fā)一個(gè)完整的賬務(wù)處理嗎
免的你指的是哪一部分呢?您開(kāi)票就是按1%開(kāi)的。
開(kāi)的是3%票
3%的,那就應(yīng)該按照3%來(lái)計(jì)算繳納。哦哦
對(duì),賬務(wù)上按3%計(jì)提的增值稅,稅務(wù)上按1%繳納增值稅,就問(wèn)減免的這部分怎么入賬
你的這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以。