是的,要計(jì)入固定資產(chǎn)的喲。
老師,車輛購(gòu)置稅的稅金是全額計(jì)入固定資產(chǎn)哪里嗎,要不要將車輛購(gòu)置稅的稅金計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅額哪里
購(gòu)買(mǎi)廣告車車輛購(gòu)置稅我計(jì)入了銷售費(fèi)用里面,沒(méi)有計(jì)入到固定資產(chǎn),這個(gè)我需要在今年把車輛購(gòu)置稅重新紅沖調(diào)整到固定資產(chǎn)里面嗎,還是就放入銷售費(fèi)用一次性扣除呢,金額不大,5300多元車輛購(gòu)置稅,車輛50000元。
車輛購(gòu)置稅是計(jì)入固定資產(chǎn)成本里面嗎?
車輛購(gòu)置稅是不是要入車輛價(jià)值里面,一起做到該車輛的固定資產(chǎn)里面
老師,購(gòu)買(mǎi)車輛的購(gòu)置稅是要計(jì)入到固定資產(chǎn)里面去嗎
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
那出售的時(shí)候開(kāi)票開(kāi)的3%的發(fā)票,交稅減按1%繳納,賬務(wù)處理怎么做啊
做的時(shí)候要將固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理,按照銷售價(jià)格乘以稅率計(jì)算增值。
那就是減免的那部分計(jì)入到固定資產(chǎn)清理嗎,不太明白啊
老師能給我發(fā)一個(gè)完整的賬務(wù)處理嗎
免的你指的是哪一部分呢?您開(kāi)票就是按1%開(kāi)的。
開(kāi)的是3%票
3%的,那就應(yīng)該按照3%來(lái)計(jì)算繳納。哦哦
對(duì),賬務(wù)上按3%計(jì)提的增值稅,稅務(wù)上按1%繳納增值稅,就問(wèn)減免的這部分怎么入賬
你的這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以。