你好,這個(gè)是專票嗎?如果是的話,你那一列都填寫不了,還是只有那一行填寫不了?
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進(jìn)入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候 財(cái)務(wù)報(bào)表和城建稅她們填寫了 但是沒(méi)有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報(bào)成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
老師,我們是小規(guī)物業(yè)公司,十二月份開了電費(fèi)發(fā)票,電子稅務(wù)局自動(dòng)統(tǒng)計(jì)在貨物及勞務(wù)欄,我在填列增值稅申報(bào)表的時(shí)候,出現(xiàn)了你屬于服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)企業(yè),只能填寫服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn),如下圖
老師,我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經(jīng)在代開當(dāng)日交過(guò)稅了,現(xiàn)在我們要報(bào)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表,這個(gè)表我應(yīng)該怎么填寫呢
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),上個(gè)季度收入了15萬(wàn),對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,我們就做的無(wú)票收入,但是12月份他們想要我們補(bǔ)開發(fā)票,我們就補(bǔ)了,那1月份報(bào)稅的時(shí)候增值稅及附加稅申報(bào)表格要怎么填列呢
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開具了電子專票30萬(wàn),其中 14405元 開錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒(méi)有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那我們自用那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報(bào)填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請(qǐng)問(wèn)演藝費(fèi)開票時(shí)屬于哪些項(xiàng)目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說(shuō)嗎,已經(jīng)把算錯(cuò)的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個(gè)月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒(méi)調(diào)減,24年匯算清繳沒(méi)調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請(qǐng)問(wèn)信用信息公示中個(gè)體戶營(yíng)業(yè)額或營(yíng)業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個(gè)稅是申報(bào)幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
普票,而且免稅。這個(gè)金額是我手動(dòng)填寫的,但是我點(diǎn)導(dǎo)入申報(bào)表,表里沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù)
你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的?怎么是零稅率啊?
開的是銷售水晶原石的發(fā)票,不足10萬(wàn),發(fā)票上就顯示免稅
你好,那也不應(yīng)該在0稅率里面銷售貨物1%里面。
你的稅率是一個(gè)星號(hào),不是零稅率,也不是免稅的,因?yàn)槟銈兊脑落N售額10萬(wàn)以內(nèi),或者季度銷售額30萬(wàn)以內(nèi),他不給你開上稅率,開上稅率的話,你需要正常交增值稅了,實(shí)際你這個(gè)可以免的。
主要是我不管填在哪一列,都無(wú)法導(dǎo)入申報(bào)表。然后我想直接在申報(bào)表里填寫。申報(bào)表里貨物及勞務(wù)那一欄也不讓我填寫
你好,你看一下你們是不是沒(méi)有貨物的稅種認(rèn)定,電子稅務(wù)局我的信息,企業(yè)信息增值稅稅種認(rèn)定。
只有一個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù)的,沒(méi)有銷售貨物的,這個(gè)我是不是需要再做一個(gè)稅種認(rèn)定呀?
好,找你稅務(wù)局給你增加稅種認(rèn)定。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。