你好,你們計(jì)提的這一部分發(fā)下去了嗎?什么時(shí)間發(fā)下去的?
老師您好!我有一個(gè)疑問我們調(diào)整往年損益類都走了以前年度損益,聽說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不設(shè)以前年度損益我們是錯(cuò)的。是不是一定要做當(dāng)期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當(dāng)期損益我2018年12月車沒計(jì)提固定資產(chǎn)以及購置稅走了管理費(fèi),現(xiàn)在我想更正補(bǔ)計(jì)提,已經(jīng)過了折舊年限4年,我只沖賬不改財(cái)報(bào)和申報(bào)表,如何做分錄,我做當(dāng)期損益,那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時(shí)候會(huì)預(yù)警寫說明嗎?麻煩告知會(huì)計(jì)分錄,謝謝(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額不一致,去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表,同步修改資產(chǎn)負(fù)債表,但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)(因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的,資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表?具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目?單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,如果也調(diào)上面對應(yīng)的負(fù)債,會(huì)導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對,利潤表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的,說明調(diào)之后也對。
老師好:昨天接稅務(wù)局電話,22年年報(bào)和匯算清繳利潤不負(fù)合,原因袁會(huì)計(jì)做完年報(bào)發(fā)現(xiàn)有部分工資未計(jì)提,補(bǔ)計(jì)提工資后做匯算清繳的,沒有改之前的年報(bào),現(xiàn)稅務(wù)局要求寫說明以那個(gè)利潤為準(zhǔn)?這樣的說明改怎么寫呢?謝謝!
老師你好,我們個(gè)體戶22年發(fā)工資啦,但是因?yàn)闆]有申報(bào)個(gè)稅,2022年沒有做成本,但是,發(fā)現(xiàn)公司不做這塊工資,利潤很高,2023年匯算清繳2022年的時(shí)候,就把這個(gè)成本做進(jìn)去了。根據(jù)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做的利潤分配。然后2023年就只申報(bào)了2023年的工資。 這次填B表的時(shí)候,我能不能把這塊2022年的工資調(diào)增!不做成本,因?yàn)楸緛砭蜎]有申報(bào),因?yàn)槎惥种皼]有核定工資薪金稅種。
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),請問合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時(shí)是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實(shí)際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費(fèi)用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負(fù)數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗(yàn)收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財(cái)務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時(shí)按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
公司變更名稱怎么核名
老板的工資是這樣的,他是先借款再用工資沖的,去年他們是這么做的,
本單位在某某時(shí)間補(bǔ)計(jì)提某某月份工資,xx時(shí)間發(fā)放由于會(huì)計(jì)申報(bào)問題,導(dǎo)致之前財(cái)務(wù)報(bào)表沒有修改。數(shù)據(jù)不一致 特此說明
謝謝,這個(gè)稅務(wù)局會(huì)不會(huì)要求我們提供發(fā)放工資的證據(jù)呢?
需要的,需要有證明的。
老師:如果沒辦法拿出證明是不是就要補(bǔ)交稅款的了?
是的,是這個(gè)意思的,是這么做。
那就是說明以匯算前的利潤為準(zhǔn),差額部分補(bǔ)繳所得稅了
是的,你補(bǔ)做的這一部分是虛增的。