因為他這個是核定征收的,直接算出來了利潤率
請問,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這里面的年應(yīng)納稅所得額可以直接理解為是利潤總額的意思嗎?這個不是一年中繳納的所得稅額嗎
老師下午好呀,請教一下:年末轉(zhuǎn)回應(yīng)收賬款壞賬準備40萬元,根據(jù)稅法規(guī)定,轉(zhuǎn)回的壞賬損失不計入應(yīng)納稅所得額,那這樣的話,老師,在計算應(yīng)納稅所得額的時候是要把這個減出來嗎
老師 請問一下 我 21年虧損13萬 22年 虧損 188元 ,23年盈利23萬 。 我現(xiàn)在申報2023年一季度季報的企業(yè)所得稅申報 ,顯示我公司就是按照23萬的應(yīng)納稅所得額。 我如何去填彌補以前虧損呢? 可以用以前虧損來減掉一點應(yīng)納稅額嗎?在哪個表里面的第多少行啊 ? (樸老師勿答)
老師:對于第4問,我不太理解,算境外內(nèi)經(jīng)營所得時,為何應(yīng)納稅所得額是境內(nèi)用800*0.1=80,不是直接用分回的經(jīng)營所得50萬來算呢?另外通過民政部門捐贈的現(xiàn)金52萬,不在乎現(xiàn)金形式,只要是民政部分捐贈,個人可以按應(yīng)納稅所得額的30%限額來扣是嗎?
老師,請問下所得稅對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 ,這個怎么理解比較好理解一些?一直不理解
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
我們平常算出了利潤,不也要減掉虧損額,再算企業(yè)所得稅嗎?老師
對的,是這個意思的
那你核定算出了利潤,為何不用減掉虧損,再算所得稅?
如果不是核定的狀態(tài)下需要減去核定的話不需要
是這個意思的,因為你這個題目是核定的