你好,這邊是要正常按收入繳納增值稅和企業(yè)所得稅.

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    企業(yè)對公戶收到的所有款項都要申報繳納個人經(jīng)營所得稅嗎?個人經(jīng)營所得稅怎么申報?企業(yè)開通了企業(yè)微信收款碼,法人可以直接用這個微信支配這個錢嘛?是否還需要重新繳納個人所得稅?
老師,企業(yè)微信收款的需要提現(xiàn)到公司賬戶入嗎?入賬就要申報收入繳納增值稅?
老師好,問下一般納稅人企業(yè)13%,如企業(yè)要用微信收款碼,收到的款項,也是要正常按收入繳納增值稅和企業(yè)所得稅是嗎?
案例一下:只測算一下企業(yè)承擔的增值稅和企業(yè)所得稅: 每月收到攤位費10萬 1、一般納稅人:稅率為6% 增值稅:10萬*6%=6000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=11000.00元 繳納了稅后,實際收入8.9萬元 2、小規(guī)模納稅人: 增值稅:10萬*1%=1000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=6000.00元 繳納了稅后,實際收入9.4萬元,都是小型微利企業(yè),老師請問一下,算稅是不是這樣的?
老師 請問收到商標侵權(quán)罰款需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?另外延遲支付的罰款產(chǎn)生的利息需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
                請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
你好,購進庫存商品忘記入賬且進項稅額已經(jīng)抵扣,我這邊該怎么做分錄
法人本人的車,租給公司使用需要什么
你好,想咨詢一下,你這邊有沒有模板就是開票金額與實際金額相差幾分錢怎么調(diào)的?
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進項發(fā)票的規(guī)格型號需要和報關(guān)單一致嗎
請董老師和樸老師解答,老師22題中,選項C怎么理解,可不可以舉個例子
老師,公對私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對吧?
老師,個體戶餐飲行業(yè),不做稅務登記,到時候可以注銷掉嗎?
開辦費裝修費 還用攤銷嗎?一次做成費用可以嗎???
其實也就是對公收款,只是轉(zhuǎn)微信碼是吧...
你好,是的,是要交稅的
好的,謝謝..
你好,這邊理解了就好.