您好,這個(gè)的話,是正常的話,還是工資的

老師,請(qǐng)問(wèn)一下 1、工資薪金每個(gè)月申報(bào)預(yù)繳和年終匯算清繳的稅率和速算扣除數(shù)是一樣的嗎?可以把稅率表發(fā)給我看一下嗎 2、如果公司每個(gè)員工的工資和獎(jiǎng)金都不一樣,還有專項(xiàng)扣除也不一樣,怎么選擇申報(bào)呢?要一個(gè)一個(gè)去分別手工核算?如果公司有一百個(gè)或者1000個(gè)員工怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)1.個(gè)人所得稅年終獎(jiǎng)計(jì)算個(gè)稅是合并全年工資薪金計(jì)算還是單獨(dú)進(jìn)行計(jì)算?2.比如去年2020年的年終獎(jiǎng)的個(gè)稅需要在2020年的12月計(jì)提嗎?3.如果是在今年也就是2021年二月發(fā)放年終獎(jiǎng),那年終獎(jiǎng)對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅所屬期屬于2021年2月?那占據(jù)的就是2021年全年可扣除的6萬(wàn)嗎?是按照實(shí)際發(fā)放的年份合并計(jì)算嗎? 麻煩老師解答,謝謝
你好!老師,我有收入541000元怎么報(bào)個(gè)稅劃算按照全年一次性獎(jiǎng)金的話稅率是30%.如果按照工資薪金分3次一次14萬(wàn)二次14萬(wàn)三次26.1萬(wàn)那么稅費(fèi)三個(gè)月合計(jì)8.02萬(wàn)元,后期累計(jì)有影響嗎?怎樣最劃算?
老師,你好。老板說(shuō)公司如果賺錢(qián)了按凈利潤(rùn)的一定比例給工人發(fā)獎(jiǎng)金。今年匯算清繳后算出凈利潤(rùn)有130多萬(wàn),老板拿130萬(wàn)多的20%給員工發(fā)了2021年的年終獎(jiǎng)。請(qǐng)問(wèn),這年終獎(jiǎng)算薪酬還是分紅呢?能稅前扣除嗎?謝謝
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下比如A員工工資薪金近大半年都已經(jīng)是30%稅率了,高收入人群,如果他在發(fā)年終獎(jiǎng)是按多少稅率核算?比如發(fā)一次發(fā)10萬(wàn)的話,還是按工資薪金那個(gè)稅率嗎,
請(qǐng)問(wèn)報(bào)表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)賬啊
10月份登記的一般納稅人,開(kāi)具了專票,11月報(bào)稅期的時(shí)候提示是小規(guī)模納稅人,不能做一般納稅人增值稅的申報(bào),然后就漏報(bào)了,現(xiàn)在需要怎么處理?
你好,我們是零售公司。可以進(jìn)材料,發(fā)給委托加工發(fā)。他們制好成品,給我們開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票,我們用原材料發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票合計(jì)成商品,出售嗎。
老師,如何公司員工開(kāi)出來(lái)普票沒(méi)拿來(lái)報(bào)銷(xiāo),我可以用嗎
老師,這個(gè)可以在所得稅之前全額扣除吧
8月份的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,9月份入賬時(shí)我把8月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)沖減后重新入賬,今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)沖減了,這筆錯(cuò)誤的賬現(xiàn)在需要怎么更正?
在2022年注冊(cè)的公司,實(shí)繳最遲在2030年還是2032年
老師,有關(guān)山東省繼續(xù)教育,以前已經(jīng)信息采集了,今年還需要信息采集嗎?
玉米加工成帶包裝的糯玉米產(chǎn)出率大概是多少
供應(yīng)商把收據(jù)掃描,收據(jù)掃描件可以用嗎?附在付款申請(qǐng)單后面的(


沒(méi)看懂,老師可以解釋的詳細(xì)些嗎
就是說(shuō),他們年終獎(jiǎng)的話,是全部的金額,除以12,然后得出來(lái)的金額,查找月度稅率表,看一下對(duì)應(yīng)哪個(gè)稅率,然后用全額乘以稅率減去速扣除,這有的,理解了嗎