對(duì)于無(wú)法取得發(fā)票的采購(gòu)成本,應(yīng)該通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式進(jìn)行支付并保留存根。歸集成本支出后,應(yīng)當(dāng)附上相關(guān)驗(yàn)收單進(jìn)行申報(bào),以便于日后審查。如果匯款到個(gè)人賬戶(hù)并已經(jīng)做了成本,可以考慮以下步驟進(jìn)行調(diào)整: 1.將原來(lái)記入成本的金額調(diào)整到應(yīng)付賬款或暫估應(yīng)付賬款中,以沖減原來(lái)的成本。 2.將匯款到個(gè)人賬戶(hù)的金額重新記入銀行賬戶(hù)中,并重新記入成本。 3.如果無(wú)法取得發(fā)票,需要按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行納稅調(diào)整,并繳納相應(yīng)的稅款。 4.如果需要調(diào)整所得稅匯算清繳中的金額,需要在申報(bào)表中調(diào)整應(yīng)納稅所得額。 具體分錄可以參考如下: 借:應(yīng)付賬款或暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款或現(xiàn)金 借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款或暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師,我想問(wèn)一下,建筑企業(yè),20年申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)候,數(shù)據(jù)與賬面不符,賬上少了成本,現(xiàn)在要補(bǔ)成本,但是沒(méi)有發(fā)票,今年開(kāi),我要怎么做,可以先暫估入賬嗎?
老師您好,麻煩問(wèn)下,我們公司在12月份做了20萬(wàn)的暫估成本,企業(yè)所得稅也報(bào)完了,現(xiàn)在2021年一月份才開(kāi)來(lái)成本票,那么我想問(wèn)這成本可以作為20年的成本少交企業(yè)所得稅嗎?匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)減20萬(wàn)成本?
2022年的所得稅匯算清繳今年已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在是稅務(wù)通知把去年有張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái),成本也調(diào)出來(lái)補(bǔ)交所得稅,那這個(gè)調(diào)成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎?如果改怎么修改?或者是有其他操作辦法嗎?賬上不用做成本調(diào)整分錄
老師,麻煩問(wèn)一下,公司采購(gòu)款不能取得發(fā)票,匯款到個(gè)人賬戶(hù),已做成本,本來(lái)要在明年所得稅匯算的時(shí)候調(diào)出;但是今年現(xiàn)在想把采購(gòu)成本調(diào)出,怎么做賬?
老師您好!我想問(wèn)一下我公司去年做了暫估成本200萬(wàn)。當(dāng)時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)。貸:應(yīng)付賬款-暫估200萬(wàn)?,F(xiàn)在馬上做匯算了,這個(gè)成本票確定開(kāi)不進(jìn)來(lái)。我做匯算時(shí)這200萬(wàn)需要調(diào)增,交企業(yè)所得稅。那我這個(gè)暫估成本要怎么下賬啊?不能一直在應(yīng)付賬款-暫估里放著啊!
老師,圖中答案是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)圖中答案是多少
老師麻煩問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的稅費(fèi)怎么做賬。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)電子發(fā)票的備注欄是這樣寫(xiě)的,可以嗎?
老師我們公司是生產(chǎn)的產(chǎn)品是季節(jié)性的現(xiàn)在停產(chǎn)了,要在10月份生產(chǎn)這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調(diào)料如果開(kāi)專(zhuān)票稅率是多少
請(qǐng)問(wèn)公司給股東分紅,是在公司的個(gè)稅系統(tǒng)里替股東代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
實(shí)際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權(quán)益嗎
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝!應(yīng)該賬款跟別人對(duì)賬有差異,憑對(duì)賬單可以直接做賬調(diào)差異是吧
老師,我之前工作離職了,現(xiàn)在在記賬公司特別痛苦,總是想不開(kāi),我很擔(dān)心以后都找不到合適的工作了,因?yàn)槲姨貏e脆弱,還社恐。請(qǐng)老師開(kāi)導(dǎo)一下我,我最近都抑郁了。