不加不加的哦,不加。
老師,請問機票行程單抵扣進項稅額是=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%嗎?另外,這個進項稅可不可以跨月抵扣呢?也就是說我這個月先入賬,但是申報增值稅時這個月不抵,下個月申報時再抵可以嗎?
你好 老師 飛機票里的民航基金不能抵扣,填進項報表里的不含稅金額要把民航基金加進去嗎?
公司取得的行程單有八張,其中有六張行程單上的合計欄=票價+民航發(fā)展基金+燃油附加費三欄之和。另外兩張行程單上的合計欄不等于票價+民航發(fā)展基金+燃油附加費之和,這張行程單上其他稅費欄等于合計欄。不知道這張行程單可不可以抵扣?如何抵扣? 那六張行程單我是這樣計算的,請老師指導(dǎo)理解對不對: 1.增值稅進項稅額=(票價+燃油附加費)/(1+9%)*9% (其中機場建設(shè)費、民航發(fā)展基金等不能計算抵扣) 2.含稅金額=票價+燃油附加費 3.不含稅金額=含稅金額-進項稅額 以上三步計算公式是這樣理解嗎?
老師 機票不是可以抵扣進項稅額嗎 機票 不是等于票價?燃油附加費嗎 那納稅申報報稅不含稅金額加不加上機票上的基金額啊
老師好,飛機的行程單,在申報填寫進項時,填寫的金額需要加上發(fā)展基金的那個50元嗎?還是只填寫票價和燃油附加的合計金額就可以
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個客戶一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請問這個收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進去嗎?
工作太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認(rèn)錯誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點指導(dǎo)意見唄?
老師,這個題里資本公積和其他收益是怎么計算的,哪個是倒擠出來的
截圖當(dāng)中的這道題,如果說他沒有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會是怎么算?把計算過程寫一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工直接講不簽就不簽
一個一般納稅人銷售一個自建房銷售額1500萬。請問預(yù)交怎么計算?實際繳納該怎么計算?把豎式列出來。特別是關(guān)于適用稅率。
工作太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認(rèn)錯誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點指導(dǎo)意見唄?
收到異常憑證提醒,要求本月做一下進項稅額轉(zhuǎn)出。假如說本月銷項稅額5000,進項稅額轉(zhuǎn)出10000,那這樣就是交稅15000,但是如果我有12000進項,認(rèn)證了就只交3000稅款,這樣操作能行嗎?
納稅申報 抵扣進項稅額 鐵路 票的份數(shù) 我可以算一個報銷單是一份嗎
可以的,可以的,沒有問題。
不用一個票算一份是嗎
那電子普票 客運服務(wù)費 就不行吧 就得一張張算
這樣太費事了,簡單核算就可以。按照報銷的數(shù)量
這樣也沒多大問題是吧
沒有大問題,這個無關(guān)緊要其實。
還有一個問題 就是 客運服務(wù)費 還有 鐵路 機票 不都填在表二里其他里面嗎 那就是客運服務(wù)費 不含稅金額加上稅額嗎 那我要是把這些合計再重新除以1.03就 可能和填的不含稅金額就不一致了 這種情況正常嗎
直接填寫就可以的,這個地兒只有一行。寫合計數(shù)
老師 可是我問其他老師 都讓我一張張算啊
一張一張算也可以,我只說這個地方?jīng)]有那么嚴(yán)格。是填數(shù)的時候,你只能填一個匯總數(shù)。
老師 城鎮(zhèn)垃圾處理費咋算啊
這個每個地區(qū)存在差異。一般是按照人數(shù)算,可以和本地確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。