您好,附加稅根據您實際繳納的增值稅為基礎來計算。

老師好,我是會計新手,請問8月進項比銷項多。不知道有沒有留底進項稅,這個月進項又少需要繳增值稅嗎?
銷項稅額是:881538.13 進項稅額是:770405.65*1.1(加計扣除1.1) 如果這個月想交3萬的增值稅 那我這個月還要開多少6個點的進項票 老師怎么算
老師你好,問一下,我公司是建筑公司,現(xiàn)在只有一個項目,8月份開過建筑發(fā)票,有銷項稅(這個項目打票全部已開,下次不用再開了,),進項發(fā)票沒有開進來,如果這個月增值稅交了,下月進項發(fā)票開進來這個增值稅多交了,要怎么處理好一點
老師,你好,我建筑公司開出了9%的銷項普票,然后這個月有部分進項專票抵扣的, 有多的收入和9%銷項稅款,我還能開出紅沖以前月份3%的發(fā)票嗎? 比如:我這個月9%銷項減進項要稅交2000元,可是以前有一張3%發(fā)票要紅沖,稅費是1200元,可以沖這多出來的2000元,交800元嗎?
老師你好,這個月銷項票開出的比較多,但是缺少進項票,請問如何處理呢?要把這個稅全部交了嗎?不可能等下個月有票了再退吧?
為什么A是錯的?他不是已經支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經銷售完畢且供應商已經沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶