根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為適用減按銷售額的3%征收率征收增值稅的,應(yīng)納稅額=銷售額×征收率,減征額為銷售額的1%,即銷售額的3%和1%之間的差額。 例如,某小規(guī)模納稅人本期的銷售額為100萬元,應(yīng)納稅額為100萬元×3%=3萬元,減征額為100萬元×1%=1萬元,應(yīng)納稅額減征額=3萬元-1萬元=2萬元。 更正錯(cuò)誤欄目的步驟如下: 1.首先確認(rèn)錯(cuò)誤金額:如果本期的銷售額為100萬元,減征額為1萬元,則本期應(yīng)納稅額減征額的金額應(yīng)該是2萬元,而不是1萬元。 2.在《增值稅納稅申報(bào)表》中,找到“本期應(yīng)納稅減征額”欄目,將金額填寫在相應(yīng)位置即可。

老師,請(qǐng)問這個(gè)第十欄是不是應(yīng)該填本期不大于30萬的那個(gè)銷售數(shù)?18欄要自己手填嗎。都不是自動(dòng)免稅的呀,第一次填小規(guī)模的申報(bào)表,所以有些不懂
我是小規(guī)模納稅人,申報(bào)與實(shí)際開票金額不符就去更改,結(jié)果申報(bào)失敗,原因?yàn)椋旱?欄[稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額]大于0,且本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),第16欄第1列[本期應(yīng)納稅額]應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師,請(qǐng)問這個(gè)怎么更改?
老師您好!我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅企業(yè),疫情期間的免稅申報(bào)我在減免稅申報(bào)表填了,怎么在主報(bào)里自動(dòng)帶不了數(shù)據(jù),然后我就手動(dòng)在18欄本期免稅額填了數(shù)據(jù),怎么24欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額數(shù)還是沒有變動(dòng)?應(yīng)該填哪一欄了?
老師我問下,這個(gè)小規(guī)模的有自開專票,和普票,但是有一欄,本期應(yīng)納稅額的見證額2807.74是怎么算出來的
老師,我電子稅務(wù)提示這個(gè)您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減,請(qǐng)您及時(shí)申報(bào)抵減。具體操作如下:小規(guī)模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細(xì)表》,在“減稅項(xiàng)目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填報(bào)抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。,我的季度申報(bào)的嗎,如何操作
1.5匹掛機(jī)空調(diào)屬于固定資產(chǎn)哪一類
廈門外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單名稱:膠合板,規(guī)格沒有顯示,找廠家開票,廠家說規(guī)格型號(hào)不能為空,問了業(yè)務(wù)說規(guī)格型號(hào)是1.2米*2.44米,那這樣開票進(jìn)來和報(bào)關(guān)單不一致,到時(shí)候退稅可以退成功嗎?就是發(fā)票上的膠合板有規(guī)格型號(hào),報(bào)關(guān)單上面的沒有規(guī)格型號(hào),影響退稅嗎?
老師我們從基本戶轉(zhuǎn)入一般戶保證金 開了銀行承兌匯票 六個(gè)月后到期 還有六個(gè)月后到期 會(huì)計(jì)分錄每部怎么做
年中建賬,期初數(shù)據(jù)怎么填?
你好老師,小規(guī)模連續(xù)12個(gè)月收入不超500萬,是不含稅收入吧?
小規(guī)??梢蚤_13的稅率嗎
@郭老師@郭老師@郭老師
老師 代理記賬公司給購買服務(wù)的一方開發(fā)票,開票內(nèi)容寫啥合適
老師,請(qǐng)問3200的電動(dòng)車,計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎?管理費(fèi)用后邊設(shè)什么科目?
自產(chǎn)自銷的大米,免稅碼?

