計入管理費(fèi)用-招待費(fèi)
老師,請問一下,我們有個小規(guī)模公司準(zhǔn)備要注銷了,但是賬務(wù)上還有原材料18萬多,是前幾個月入賬的,請問要怎么處置比較好呢?
老師好,我們是商貿(mào)公司,請問我們在銷售白酒的同時贈送了我們的紅酒,贈送的這部分紅酒應(yīng)該怎么做賬呢?
您好!老師麻煩問一下我們公司中秋節(jié)買茅臺酒有20萬元老板不讓開發(fā)票、酒買回來全部送禮了、這個怎么做賬
老師,我們是建筑公司,,上月有購買十多萬的煙酒送禮,請問要怎么做賬比較合適呢
你好老師,請問我們公司上月中秋送禮夠了10多萬的煙酒,請問怎么入賬比較好呢?
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進(jìn)項增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實(shí)操報稅嗎?
這個到時匯算清繳是要按收入或是發(fā)生額的相關(guān)比例孰低來調(diào)整的是不
是的,你的理解是對的。
嗯,因為買的東西比較多,請問是否還有其他的辦法不?
煙酒明顯是送禮 的,要計入招待費(fèi)