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我們是做建筑行業(yè)的,項(xiàng)目上墊付了供應(yīng)商的材料款,我們怎么做會計(jì)分錄

2023-10-09 08:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-09 08:56

墊付的。計(jì)入其他應(yīng)付款就可以了。

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墊付的。計(jì)入其他應(yīng)付款就可以了。
2023-10-09
支付材料款時 借:原材料等(按材料不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按發(fā)票稅額) 貸:銀行存款 100000 供應(yīng)商轉(zhuǎn)回款項(xiàng)時 借:銀行存款 90000 營業(yè)外支出 —— 其他(或管理費(fèi)用等) 1000 (這里稅金扣除需合理合規(guī)解釋,否則可能涉及稅務(wù)調(diào)整 ) 貸:其他應(yīng)付款等(或預(yù)付賬款等,看之前付款掛賬科目 ) 91000
2025-05-28
您好,這個的話,是老板從中間拿錢?不給公司了?
2025-06-09
要看多付的款 對方開沒開發(fā)票 如果開發(fā)票了 作廢重開 沖減應(yīng)付賬款 如果沒開發(fā)票 直接沖減應(yīng)付賬款就行了
2024-04-26
應(yīng)該是應(yīng)付賬款,不是其他應(yīng)付款
2021-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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