借:管理費(fèi)用---業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬---福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品
老師,中秋節(jié)單位京東購(gòu)買(mǎi)了一批月餅發(fā)給員工,收到發(fā)票后需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?還有就是怎么才能不需要做成不交個(gè)稅的
老師,我們找的一個(gè)勞務(wù)派遣,用了一個(gè)員工,然后給我們開(kāi)的發(fā)票是勞務(wù)派遣服務(wù),有一部分專(zhuān)票,一部分普票,這個(gè)怎么做賬???專(zhuān)票是可以抵扣的吧?
我們公司有自己的網(wǎng)站,中秋的時(shí)候給員工中秋福利,就是給購(gòu)物券,但是每個(gè)人使用購(gòu)物券都需要自己花0.01,就因?yàn)橹星锕咎匾鈴纳霞芰酥星锎蠖Y包,都是公司員工購(gòu)買(mǎi)的。這個(gè)業(yè)務(wù)我怎么做呢,例如我買(mǎi)這個(gè)東西賣(mài)家99,員工花了0.01分購(gòu)買(mǎi),這個(gè)東西進(jìn)價(jià)可能是60,運(yùn)費(fèi)10元,廠家代發(fā),就是公司直接把這個(gè)70元直接給廠家了。我怎么做這些業(yè)務(wù)呢?
我這邊有家A企業(yè)中秋采購(gòu)了月餅和禮品,A企業(yè)支付的錢(qián),B企業(yè)也是我們自己的企業(yè),其中一部分采購(gòu)的禮品用來(lái)給B的員工發(fā)放中秋福利,可以這樣操作嗎,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,兩家企業(yè)是同一個(gè)法人
老師,這次中秋購(gòu)買(mǎi)了月餅,有一部分是業(yè)務(wù)用,還有一部分是員工福利,商家統(tǒng)一開(kāi)了一張發(fā)票,如果要拆分開(kāi),這個(gè)怎么做賬
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。睡的話(huà)我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶(hù)談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶(hù)的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過(guò)了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話(huà)會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢(qián)的印花稅,提交后沒(méi)看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬(wàn),如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)滴滴打車(chē)的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎