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老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,在填寫增值稅報(bào)表時(shí),銷售額是扣除1%稅率的數(shù),稅額是按3%填的。在填利潤表時(shí),減免的稅額應(yīng)填在營業(yè)外收入那,是填1%的稅額還是3%

2023-10-08 22:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-08 22:41

學(xué)員朋友您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

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快賬用戶9422 追問 2023-10-09 06:32

2%是減征額,那免稅部分怎么填

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齊紅老師 解答 2023-10-09 07:59

您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行

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快賬用戶9422 追問 2023-10-09 08:59

老師,不是填哪行的事,你沒明白我的意思

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齊紅老師 解答 2023-10-09 11:15

同學(xué)您好,您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

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學(xué)員朋友您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2023-10-08
你好,填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額一欄。本季度有未超過30萬的無票銷售收入其他不用填寫了,
2020-10-13
你好 你使用的是什么企業(yè)原則
2021-07-11
你好不交稅的,直接按系統(tǒng)的3%就可以了,這個(gè)不影響。
2021-01-17
同學(xué),您填寫的就對著了
2020-10-21
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