1.確認交易信息:確保已經(jīng)與客戶達成交易并了解了交易的具體細節(jié),包括商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價、總價等。 2.開立發(fā)票:使用專業(yè)的會計軟件、電子表格或發(fā)票生成工具來創(chuàng)建發(fā)票。確保在發(fā)票上包含以下信息: ● 發(fā)票抬頭:包括公司名稱、地址、聯(lián)系信息等。 ● 客戶信息:包括客戶的名稱、地址、聯(lián)系信息等。 ● 發(fā)票編號:每張發(fā)票應(yīng)有唯一的編號,便于跟蹤和管理。 ● 發(fā)票日期:標(biāo)明發(fā)票開具的日期。 ● 商品或服務(wù)描述:清晰地列出每種商品或服務(wù)的名稱、數(shù)量、單價和總價。 ● 稅金信息:根據(jù)地方法律和稅收規(guī)定,可能需要包括消費稅、增值稅等稅金信息。 ● 付款信息:提供付款方式和賬戶信息。 ● 發(fā)票總額:包括所有項目的總價,以及可能的稅金和折扣后的最終金額。 1.確認準確性:在生成發(fā)票后,仔細核對所有信息,確保沒有錯誤或遺漏。 2.發(fā)送發(fā)票:將發(fā)票發(fā)送給客戶,這可以通過電子郵件、紙質(zhì)郵寄等方式進行,確??蛻裟軌蚴盏讲⒉榭窗l(fā)票。 3.記錄發(fā)票信息:在你的會計記錄中,記錄發(fā)票的詳細信息,包括發(fā)票編號、金額、日期等。這對于跟蹤付款、報稅和財務(wù)管理非常重要。 4.跟進付款:監(jiān)控客戶是否及時付款。如果有付款延遲,可能需要采取適當(dāng)?shù)拇胧?,如發(fā)送催款提醒。
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費用70000元,經(jīng)計算,當(dāng)月確認房費,餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
已驗收可以交房后購買住宅客戶按揭交的首付款 發(fā)票怎么開具 已實施數(shù)電發(fā)票 開票左上角選擇不動產(chǎn)銷售?這樣選那不是還要填住宅地址?還是選擇普通開具?
老師關(guān)于政策的解讀,試點納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。選擇上述辦法計算銷售額的試點納稅人,向旅游服務(wù)購買方收取并支付的上述費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。 請問:這里的不得開具專票是扣除部分還是余額?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請問我們公司幫別人價格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費,我這進出庫分錄怎么做?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級為一般納稅人啊
老師,一個人在兩家單位報個稅,那累計減除費用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計減除費用有風(fēng)險嗎?
老師:企業(yè)這個月要注消,現(xiàn)在得申報企業(yè)所得稅季度表和年報表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實繳的,費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入是填在季報,還是填在這個年報呢?如果填季報,就會造成要收稅。
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做