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我公司之前是小規(guī)模納稅人,從6月份認(rèn)定為一般納稅人,有張租賃費發(fā)票開總金額是10萬,前面小規(guī)模的部分不能抵扣,要做進項轉(zhuǎn)出,怎么做分錄

2023-10-08 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-08 10:43

借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3976 追問 2023-10-08 10:46

前面發(fā)票還沒開的時候做了借:主營業(yè)務(wù)成本-租賃費 貸:應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶3976 追問 2023-10-08 10:46

前面已經(jīng)暫估了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票沖暫估,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:47

沖銷暫估按照這個做賬

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快賬用戶3976 追問 2023-10-08 10:47

分錄麻煩寫下

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:48

借:主營業(yè)務(wù)成本-租賃費 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖銷暫估借:主營業(yè)務(wù)成本-租賃費負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)

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快賬用戶3976 追問 2023-10-08 10:50

我們公司做暫估是直接發(fā)票來了沖應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶3976 追問 2023-10-08 10:51

就是前面做了成本暫估,來了發(fā)票就借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司

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快賬用戶3976 追問 2023-10-08 10:52

現(xiàn)在發(fā)票來了要進項稅額轉(zhuǎn)出一部分,我就不知道怎么做分錄了

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:52

你之前進項稅額抵扣了嗎

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快賬用戶3976 追問 2023-10-08 11:01

沒,之前發(fā)票沒來只做了暫估

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齊紅老師 解答 2023-10-08 11:01

你都沒認(rèn)證,哪來的進項稅額轉(zhuǎn)出呢

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快賬用戶3976 追問 2023-10-08 11:02

這個月報9月稅款,發(fā)票是9月的,要先認(rèn)證,再做轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-10-08 11:03

那你認(rèn)證的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸主營業(yè)務(wù)成本 轉(zhuǎn)出的時候借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3976 追問 2023-10-08 11:03

是不是這張發(fā)票我先整個入進項,在轉(zhuǎn)出沖暫估?

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齊紅老師 解答 2023-10-08 11:03

按照我說的這么做就行

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借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-10-08
不需要轉(zhuǎn)出,你這個有個9500的進項稅額余留, 是一般納人 18年的嗎,那這個還可以繼續(xù)抵扣,
2020-10-19
你好,抵扣時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—進項稅額。貸應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額
2020-10-19
不需要轉(zhuǎn)出,這個是可以繼續(xù)抵扣,你這個不抵扣,有個9500的庫存商品進項稅額余留, 一般納稅人期間取得還是可以繼續(xù)抵扣,要是小規(guī)模期間做借未分配利潤9500 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,或者根據(jù)重要性原則金額不大做借庫存商品 9500貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-10-20
你好!小規(guī)模也可以收專票,只是不能抵扣。 正常你10月成為一般納稅人后,收到的專票才可以抵扣。
2021-09-26
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