借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
公司18年之前從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模有個9500的進項稅額余留,今年7月從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,這個之前的進項稅轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做啊?
你好,請問一下公司18年之前從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模有個9500的進項稅額余留,今年7月從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,這個之前的進項稅轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做??? 每月勾選抵扣發(fā)票,需要做會計分錄嗎?會計分錄如何做?
老師,我公司截至8月為止還是小規(guī)模納稅人,如果8月進來專用發(fā)票我還是小規(guī)模納稅人還沒轉(zhuǎn)為一般納稅人,那后期假如10月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,8月的專用發(fā)票能在10月份認(rèn)證抵扣嗎?有沒有說要在專用發(fā)票進來之前小規(guī)模就要轉(zhuǎn)為一般納稅人
我們公司之前是小規(guī)模 9月份升為一般納稅人 進項發(fā)票在之前就做了費用 現(xiàn)在9月份進項用了 怎么坐分錄呢
我公司以前是小規(guī)模納稅人按季申報,從8月開始認(rèn)定為一般納稅人,那么8月份的進項發(fā)票可以抵扣嗎?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
前面發(fā)票還沒開的時候做了借:主營業(yè)務(wù)成本-租賃費 貸:應(yīng)付賬款-暫估
前面已經(jīng)暫估了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票沖暫估,怎么做分錄
沖銷暫估按照這個做賬
分錄麻煩寫下
借:主營業(yè)務(wù)成本-租賃費 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖銷暫估借:主營業(yè)務(wù)成本-租賃費負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)
我們公司做暫估是直接發(fā)票來了沖應(yīng)付賬款-暫估
就是前面做了成本暫估,來了發(fā)票就借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司
現(xiàn)在發(fā)票來了要進項稅額轉(zhuǎn)出一部分,我就不知道怎么做分錄了
你之前進項稅額抵扣了嗎
沒,之前發(fā)票沒來只做了暫估
你都沒認(rèn)證,哪來的進項稅額轉(zhuǎn)出呢
這個月報9月稅款,發(fā)票是9月的,要先認(rèn)證,再做轉(zhuǎn)出
那你認(rèn)證的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸主營業(yè)務(wù)成本 轉(zhuǎn)出的時候借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
是不是這張發(fā)票我先整個入進項,在轉(zhuǎn)出沖暫估?
按照我說的這么做就行