你好,是一般納稅人的嗎?未開具發(fā)票一欄里面,如果是銷售產(chǎn)品的第一行,第五六列。
增值稅納稅申報(bào)表第16欄,應(yīng)該填在增值稅減免申報(bào)表第三欄還是第四欄?
老師小規(guī)模納稅人的未開票收入填寫在增值稅申報(bào)表的第幾欄?
小規(guī)模納稅人有未開票收入填增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該填到第幾蘭
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模的未開票收入11萬(wàn),增值稅申報(bào)表填在第幾欄呢?
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,季度銷售額未超30萬(wàn),開具普票收入10000,不開票收入98000應(yīng)該分別填在增值稅申報(bào)表的第幾欄呢?謝謝
老師,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,帳上利潤(rùn)要分紅,怎么交稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下,科技公司購(gòu)買了很多元器件,研發(fā)的設(shè)備上用來(lái)測(cè)試的,這種元器件怎么入賬,入哪個(gè)科目
老師七小題固定資產(chǎn)清理下面應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)是怎么算出來(lái)的?
網(wǎng)上刷到好多說(shuō)有個(gè)地方實(shí)行了電子憑證,那是不是不用把紙質(zhì)的憑證打印出來(lái),也包括發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)商品入庫(kù)后的人工費(fèi)及其他費(fèi)用,計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)法人股東可以以銀行承兌做為投資款投資嗎?可以的話,原始單據(jù)是付被書的承兌嗎?但這種系統(tǒng)不能備注投資款
你好,請(qǐng)問(wèn)我們分包有個(gè)員工受傷了。由我們公司統(tǒng)一購(gòu)買的保險(xiǎn),住院費(fèi)是我們項(xiàng)目經(jīng)理墊付的,墊付了3000元,有住院?jiǎn)巫?000元。保險(xiǎn)公司賠付了醫(yī)療費(fèi)2500。請(qǐng)問(wèn)怎么入賬呢
老師,我想問(wèn)下,我公司員工,在5月的時(shí)候給交了社保,但是沒有申報(bào)扣繳,7月的時(shí)候才申報(bào)扣繳的,然后7月的工資表里個(gè)人部分沒有加5月份的部分,這個(gè)個(gè)人部分要從他的工資里面扣掉,但是我公司錢已經(jīng)交了,我要計(jì)提呢,我在請(qǐng)憑證里加上補(bǔ)扣的這5月的個(gè)人部分,這個(gè)就借貸不平了,我咋轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了,該怎么做分錄呢
老師客戶對(duì)賬要求扣10元手續(xù)費(fèi),開票應(yīng)該怎么開跟對(duì)賬單一致呢
公司采購(gòu)商品,對(duì)方跨月開發(fā)票,發(fā)票回來(lái)需要在 OA 上走流程么?
是小規(guī)模哦
小規(guī)模的和普通發(fā)票一樣,30萬(wàn)以內(nèi)的10藍(lán) 超過(guò)的在第一行和第三行。
跟開票數(shù)據(jù)合在一起嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
未開票收入后期又開票了這么區(qū)分呀
你好,一整數(shù)一負(fù)數(shù)申報(bào)的數(shù)是0,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。